你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個月的增值稅的

老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
我想問一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經(jīng)開主要是已經(jīng)全額給他開完了,你說呢,我把這個票拿回來作廢,沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開,這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應(yīng)該那個因為九月份兒開的也沒有九月份兒月底收沒有作廢,你現(xiàn)在只能是沖紅,然后重新開,這樣可以嗎。
老師,九月開得票,十月已經(jīng)申報繳納稅款了,現(xiàn)在對方想重開,那就只有收起來紅沖,然后再重開,再去系統(tǒng)調(diào)賬對嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦
老師,九月開得發(fā)票已經(jīng)做賬申報,現(xiàn)在需要收回來紅沖重開,請問如何調(diào)賬,已繳納的稅款怎么辦
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,公章上面的號碼,是工商注冊號,這個公章是假的嗎
郭老師,退出去重新登錄幾次了都這樣,是不是別的什么問題
老師,我們從代賬公司接回來的固定資產(chǎn)有200多萬,但是這個都是不存在的,如果沖掉,稅務(wù)有什么風(fēng)險嗎
你好,請問公司購買兩臺手機老板自己用,已經(jīng)開發(fā)票在公司,一臺手機我入的辦公費,另外一臺做在哪個科目里合適呢?
事業(yè)單位購買毛坯的辦公用房及其土地,分兩批支付,第一期計入在建工程,第二期計入在建工程還是固定資產(chǎn),第一期記賬對嗎
老師,稅務(wù)局里我的待辦里沒有事項名稱就是這個月什么稅都不用交是吧
資助大學(xué)生,是公司資助還是個人資助比較好。公司資助的話開證明,對公司有什么好處
生產(chǎn)企業(yè)籌建期給車間買的溫度計,護目鏡等賬務(wù)處理
老師,9月份公積基數(shù)調(diào)整,有一個員工的沒有更改過來,個人部分多扣了80元,當(dāng)時9月份工資已經(jīng)發(fā)了,所以只能放在10月份工資里面,9月份做賬我按扣款金額做的所以差額是80元,現(xiàn)在我做10月份的賬,怎么做這個調(diào)整分錄?多扣的已經(jīng)放在10月份工資,已經(jīng)發(fā)放了
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進行稅轉(zhuǎn)出
是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅附加稅企業(yè)所得稅這些,稅款是如何處理呢
在你下個月申報的時候,會自動少算這部分的金額的
也就是說,哪怕是小規(guī)模納稅人,在你下期申報的時候,它會自動抵減這部分稅額是嗎
是阿,這個都是系統(tǒng)自行計算的
那需要把票收回來,紅沖了,再重開,這個賬怎么調(diào)呢?
你不需要重做阿,因為你只是重新開發(fā)票的
但是之前開了并且做賬了的發(fā)票,現(xiàn)在跨月且申報納稅了,要收回來紅沖再重開,財務(wù)系統(tǒng)的為啥不調(diào)賬呢?
你這個只是重新開發(fā)票,對你的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)是沒有影響的
但是我把之前的發(fā)票給紅沖了???怎么沒有影響呢,你確定嗎
你這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是沒有變化的阿, 如果對方把貨物退給你們,你們才是要有影響的
貨物不退的情況下,我紅沖了,之前的那筆賬也要去系統(tǒng)做紅字。然后重開,再重新做賬,我的理解是這樣的
那你這個要考慮重開的,你這兩個要合在一起考慮的
啥意思,重開什么都不變的情況下,確實可以如你所說,賬可以不調(diào),但是但凡金額或者項目有變的話。就得把之前那筆做紅字,再重新做一筆賬吧
你這是兩個相互管理的業(yè)務(wù)的
打錯字了,你這是兩個相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)的
老師,你在回答什么啊
可不可以,就問題回答呢
你這個是沒有必要去調(diào)賬的