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老師,九月開得票,十月已經(jīng)申報繳納稅款了,現(xiàn)在對方想重開,那就只有收起來紅沖,然后再重開,再去系統(tǒng)調(diào)賬對嗎,那已經(jīng)交的稅款咋辦

2021-12-02 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 09:41

你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個月的增值稅的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 09:42

是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅附加稅企業(yè)所得稅這些,稅款是如何處理呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:44

在你下個月申報的時候,會自動少算這部分的金額的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 09:47

也就是說,哪怕是小規(guī)模納稅人,在你下期申報的時候,它會自動抵減這部分稅額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:51

是阿,這個都是系統(tǒng)自行計算的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 09:51

那需要把票收回來,紅沖了,再重開,這個賬怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:08

你不需要重做阿,因為你只是重新開發(fā)票的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 10:41

但是之前開了并且做賬了的發(fā)票,現(xiàn)在跨月且申報納稅了,要收回來紅沖再重開,財務(wù)系統(tǒng)的為啥不調(diào)賬呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:43

你這個只是重新開發(fā)票,對你的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)是沒有影響的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 10:48

但是我把之前的發(fā)票給紅沖了???怎么沒有影響呢,你確定嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:57

你這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是沒有變化的阿, 如果對方把貨物退給你們,你們才是要有影響的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 10:59

貨物不退的情況下,我紅沖了,之前的那筆賬也要去系統(tǒng)做紅字。然后重開,再重新做賬,我的理解是這樣的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:03

那你這個要考慮重開的,你這兩個要合在一起考慮的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 11:05

啥意思,重開什么都不變的情況下,確實可以如你所說,賬可以不調(diào),但是但凡金額或者項目有變的話。就得把之前那筆做紅字,再重新做一筆賬吧

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:09

你這是兩個相互管理的業(yè)務(wù)的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:09

打錯字了,你這是兩個相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)的

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 11:25

老師,你在回答什么啊

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快賬用戶5772 追問 2021-12-02 11:26

可不可以,就問題回答呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:30

你這個是沒有必要去調(diào)賬的

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你好 你的稅款已經(jīng)繳納了,是抵扣你下個月的增值稅的
2021-12-02
你好!不跨年原分錄紅字沖回就可以,減少當(dāng)月銷項稅
2021-12-02
你好,這個是發(fā)票開錯嗎?
2021-10-07
您好,在7月份補入那張發(fā)票的憑證
2020-09-08
你好 你先開信息表再開紅字發(fā)票 不用再交稅??
2023-03-09
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