是的,只是申報工資個稅就行

登錄電子稅務局后 里面的待辦事項提醒沒有了是空白,之前月初登錄進去辦稅都會顯示待辦事項?,F(xiàn)在為什么沒有了。
電子稅務局里面“我的待辦”里面的工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障金、印花稅,以前的會計都沒有報過,她跟我說不用報,這些真的可以不用報沒事嗎?
老師,電子稅務局待辦事項那有的就是本月需要申報的表是吧,沒有就不用報唄
老師,這個月沒有銷項,進項有點我做待認證進項稅了。那電子稅務局報附表二,里邊都空保存就行吧?
老師,電子稅務局里稅費種認定里沒有印花稅,就是不用交的意思吧?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術服務費,信息系統(tǒng)服務和軟件開發(fā)服務,同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務電話過來補稅金,應申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
好的,但是稅費種認定里面為啥沒有工資薪金所得呀?正常不是應該有這個嘛,按月的
?那個直接聯(lián)系當?shù)?2366給做稅種認定