你好,這些都是計入其他里面的呢
我們公司研發(fā)費用科目下有其他費用:明細是房租租賃、辦公費、差旅費、維修費、和服務費,做匯算清繳時候要填寫研發(fā)加計扣除明細表,這些費用應該填在哪一行
老師您好,我在做匯算清繳時,填研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時,我們賬上研發(fā)加計扣除費用下面有一個股權激勵費用,請問應該把股權激勵費用填到表里的哪一項啊
您好,請問計入研發(fā)費用的辦公室租金在填報所得稅申報表的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時應該計入哪一類?是其他相關費用嗎?謝謝!
老師好,公司的研發(fā)費用在匯算清繳的時候,要跟研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的合計數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表沒有相關的類目,比如說交通費、通訊費、辦公費、招待費這些
老師好,公司的研發(fā)費用在匯算清繳的時候,要跟研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的合計數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表沒有相關的類目,比如說交通費、通訊費、辦公費、招待費這些
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%