您好,這個(gè)正常是一致的。,但是有的地方稅務(wù)局他要求按照匯算清繳上面的項(xiàng)目來(lái)。實(shí)操中的話建議你先跟稅務(wù)局確認(rèn)一下。

老師,高企還沒(méi)認(rèn)定下來(lái),還在申請(qǐng)中,那發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,年度匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表要申報(bào)嗎
老師您好,我在做匯算清繳時(shí),填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),我們賬上研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用下面有一個(gè)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該把股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用填到表里的哪一項(xiàng)啊
老師你好,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的房屋租賃費(fèi),匯繳的時(shí)候”研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)“填在哪一欄呀?
您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的辦公室租金在填報(bào)所得稅申報(bào)表的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪一類?是其他相關(guān)費(fèi)用嗎?謝謝!
老師好,公司的研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候,要跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的合計(jì)數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表沒(méi)有相關(guān)的類目,比如說(shuō)交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)這些
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那匯算清繳的時(shí)候,類目里沒(méi)有的能放到(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用里可以嗎老師
你好,是的,我說(shuō)的一模一樣,就是因?yàn)橛械牡胤剿试S你這樣做。