你好,是的,你的理解是正確的
老師,請問工資社保公積金是不是都是當(dāng)月計提的,就是具體扣款發(fā)放不管他是當(dāng)月還是下個月的?反正比如3月的工資社保就是在3月做計提的是嗎
2月計提 3月工資 社保和公積金。發(fā)放1月份工資,代扣2月份的社保和公積金,個稅是1月份。對嗎?(當(dāng)月入職的人都是次月繳納社保公積金)。
比如月初支付上月工資,繳納社保公積金等,那么當(dāng)月計提的是已經(jīng)支付的工資和社保公積金嗎?就是想問是先計提工資社保公積金然后發(fā)工資?還是反過來的
社保工資公積金都是當(dāng)月賬當(dāng)月扣,工資當(dāng)月發(fā),社保工資公積金還需要計提嗎?還是當(dāng)月做銀行存款
老師,現(xiàn)在社保公積金都是當(dāng)月扣當(dāng)月的款項,賬務(wù)處理上當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,但是當(dāng)月計提的工資要下個月發(fā)放,也就是“其他應(yīng)收款-社保公積金”月末會有余額,是嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
好的,謝謝老師,懂了
不客氣,祝你工作順利,方便請五星好評一下,謝謝