你好!是的,一個(gè)意思的。你的理解很對(duì)
老師,會(huì)計(jì)分錄可以借管理費(fèi)用,貸負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款嗎?沖其他應(yīng)付賬款
老師好, 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 和借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)付賬款 正數(shù) 都是沖銷(xiāo)分錄吧 一個(gè)意思吧
老師,水電費(fèi)暫估分錄,借:費(fèi)用,貸:暫估水電費(fèi),交水電費(fèi):借:預(yù)付款,貸:銀行存款,回發(fā)票:借:費(fèi)用,貸:預(yù)付款,再做一筆沖紅分錄,借:負(fù)數(shù)費(fèi)用,貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付暫估,對(duì)吧
紅字沖的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來(lái),那我借管理費(fèi)用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
收到負(fù)數(shù)發(fā)票,第一種做法:借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)負(fù)數(shù) 貸;應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))第二種做法:借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)哪個(gè)做法對(duì)?
老師,個(gè)人給企業(yè)提供什么服務(wù)和貨物的情況之下需要給他代扣個(gè)稅?是不是只僅限于勞務(wù)報(bào)酬,如果是貨物或者其他的話(huà)就不需要了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司銷(xiāo)售砂石,是我們的供貨商直接拉到我們的客戶(hù)那里,客戶(hù)是集團(tuán)公司,他們收貨時(shí)打的收貨單4聯(lián),客戶(hù)自己當(dāng)時(shí)要留2聯(lián),和客戶(hù)結(jié)算時(shí)他們還要收一聯(lián),只剩一聯(lián),我們讓供貨商把那一聯(lián)給我們結(jié)算,供貨商說(shuō)他們要留著不然也沒(méi)單據(jù),這個(gè)怎么解決呢?
請(qǐng)問(wèn)哈申報(bào)增值稅時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)收大于增值稅申報(bào)金額,怎么處理,因?yàn)榭蛻?hù)后面才會(huì)喊我們開(kāi)具發(fā)票
24年6月簽訂的合同 寬帶費(fèi) 24年6月-25年5月 但支付款是在24年11月支付6000元未取得發(fā)票 這該怎么入賬?
老師,麻煩問(wèn)下,我單位去年的固定資產(chǎn)記錯(cuò)科目了,我想把它調(diào)出來(lái),用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后,沖減未分配利潤(rùn),年度匯算清繳報(bào)表怎么填呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表申報(bào),本期金額是當(dāng)月5月么,上期金額是填24年12月么
老師您好,建筑業(yè)光伏安裝項(xiàng)目,建筑公司于丙公司簽專(zhuān)業(yè)作業(yè)分包合同,還能跟丙公司簽機(jī)械租賃這方面嗎,發(fā)票百分之80都來(lái)自于丙公司,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,控制到多少比例安全?還有別的辦法嗎?主要解決票的問(wèn)題,項(xiàng)目所在地包工頭不想開(kāi)發(fā)票。
老師,您好,我們公司需要注銷(xiāo),現(xiàn)在負(fù)債有30多萬(wàn)的其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)我在注銷(xiāo)之前怎么做賬務(wù)處理
老師,公司用銀行存款直接購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品,這種入什么科目?前會(huì)計(jì)入的是交易性金融資產(chǎn)一一成本
網(wǎng)購(gòu)東西,有一部分顯示余額支付是什么意思