可以按未開票收入申報(bào),與財(cái)報(bào)收入保持一致
請(qǐng)問車輛處置損益計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入了,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候按未開票收入申報(bào)了,然后導(dǎo)致利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入總額與增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)銷售額對(duì)不上,會(huì)有什么問題嗎?需要怎么調(diào)整嗎
師請(qǐng)問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師您好,咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
老師,我們購(gòu)進(jìn)的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報(bào)表怎么填寫呢,因?yàn)椴皇俏覀冏约洪_的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)不顯示,報(bào)稅的時(shí)候這部分怎么在申報(bào)表里面顯示呢
老師,請(qǐng)問我們公司賣二手車,減按2%交稅之后,我申報(bào)增值稅是按未開票金額申報(bào),但是我做賬是按營(yíng)外收入做分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表不一直,怎么處理呢
圖中問題一二,既然無(wú)權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無(wú)權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國(guó)外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
但是后面客戶又要開票了
開票后,未開票收入填寫負(fù)數(shù)
那現(xiàn)在就按照無(wú)開票收入申報(bào)不是
現(xiàn)在就按照無(wú)開票收入申報(bào)。