你好,賬上有錢能支付出去嗎?
您好老師,我現(xiàn)在經(jīng)手一家公司需要注銷,現(xiàn)在往來賬應(yīng)收賬款掛5萬,預(yù)付掛7萬,其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛1000元,我該怎么賬務(wù)處理才能清零
老師 我們公司已經(jīng)不做了 老板說現(xiàn)在還不注銷 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款掛賬還很多 怎么處理
我公司有一筆二十幾萬的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
老師你好,新注冊(cè)的公司第一個(gè)月做賬,我的資產(chǎn)負(fù)債表只有應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款有內(nèi)容,那左右兩邊怎么平賬?
老師:您好!請(qǐng)問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負(fù)責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報(bào)銷款及公司向負(fù)責(zé)人個(gè)人的借款)。現(xiàn)在總公司要被收購,進(jìn)行審計(jì),總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負(fù)債。怎么處理的方式比較好?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
沒有錢,未分配利潤是負(fù)數(shù)
我這樣做賬是不對(duì)的吧
這工資不用支付了嗎?如果不用支付了,你沖計(jì)提的。然后其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以。
不用支付了
老師,是這樣嗎?
那我未分配利潤需要怎么做
還有其他的科目有余額嗎?還有哪一個(gè)?
老師,這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表
然后,剩下的這一部分可以分紅。你的利潤是正數(shù)了,你可以做完了之后看一下的。
老師,是這樣做嗎
老師,在嗎?
你做的這個(gè)不對(duì)呀,你充了管理費(fèi)用和營業(yè)外收入之后,你現(xiàn)在就結(jié)賬。結(jié)賬之后,他兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。本年利潤再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,未分配利潤的才行。
老師,在嗎
在的,我已經(jīng)給你回復(fù)了,你看一下。