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Q

24年6月簽訂的合同 寬帶費 24年6月-25年5月 但支付款是在24年11月支付6000元未取得發(fā)票 這該怎么入賬?

2025-06-13 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-13 09:34

你好,需要按月分攤費用嗎

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:34

按月分攤

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:36

每月分錄 借:管理費用 貸:預付賬款
24.11月 借:預付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:36

24年度匯算時,24年的無票費用要調(diào)增

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:37

6月-10月還未支付錢 也是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:38

6月-10月還未支付錢,做攤銷的分錄

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:41

6-10月 借 管理費用 貸 應付賬款

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:42

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:42

借:管理費用 貸:預付賬款

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:46

6-10月 借 管理費用1500 貸 應付賬款1500 11月支付款項 借 應付賬款 1500 貸 銀行存款1500 借 預付賬款4500 貸銀行存款4500 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 這樣做對嗎?還有其他簡便記賬方法嗎?

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:48

老師 6-10月還沒付錢 為什么用預付賬款呀

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:50

你的做賬方式也可以,同時用了應付與預付

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:55

這樣做有點亂騰是吧 老師幫我講一下沒付 錢的時候也可以用預付嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 09:56

最簡單的,直接用老師給出的分錄

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快賬用戶6662 追問 2025-06-13 09:58

6-10月 借 管理費用1500 貸 預付賬款1500 11月支付款項 借 預付賬款6000 貸銀行存款6000 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:01

是的,可以的,只用一個往來科目,簡化了。

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