你好,需要按月分攤費用嗎
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
按月分攤
每月分錄 借:管理費用 貸:預付賬款
24.11月 借:預付賬款 貸:銀行存款
24年度匯算時,24年的無票費用要調(diào)增
6月-10月還未支付錢 也是這樣做嗎
6月-10月還未支付錢,做攤銷的分錄
6-10月 借 管理費用 貸 應付賬款
是這樣嗎
借:管理費用 貸:預付賬款
6-10月 借 管理費用1500 貸 應付賬款1500 11月支付款項 借 應付賬款 1500 貸 銀行存款1500 借 預付賬款4500 貸銀行存款4500 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 這樣做對嗎?還有其他簡便記賬方法嗎?
老師 6-10月還沒付錢 為什么用預付賬款呀
你的做賬方式也可以,同時用了應付與預付
這樣做有點亂騰是吧 老師幫我講一下沒付 錢的時候也可以用預付嗎
最簡單的,直接用老師給出的分錄
6-10月 借 管理費用1500 貸 預付賬款1500 11月支付款項 借 預付賬款6000 貸銀行存款6000 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 是這樣嗎
是的,可以的,只用一個往來科目,簡化了。