你好,是的,是這樣的
老師,當(dāng)月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
公司預(yù)付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
老師,水電費暫估分錄,借:費用,貸:暫估水電費,交水電費:借:預(yù)付款,貸:銀行存款,回發(fā)票:借:費用,貸:預(yù)付款,再做一筆沖紅分錄,借:負數(shù)費用,貸:負數(shù)應(yīng)付暫估,對吧
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
老師,河南這邊社保年繳費工資申報,今年最低標(biāo)準(zhǔn)是多少?
老師,對公付給包工頭工資,對方要開什么發(fā)票過來呢?需要報個稅嗎
老師,民宿連棟審批叫人話的布局圖,這種費用入賬哪個科目?
老師,給退休人員發(fā)工資,需要申報個稅么?
請問誰知道,初級考證學(xué)生身份證丟了,還可以用別的替代嗎?
老師,我家這月有2臨時工,開工資各5千,個稅用申報不
老師,公司招投標(biāo)文件費,進項發(fā)票可以抵扣嗎,投標(biāo)失敗了
老師,4月份計提社保,借:管理費用—社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 4月份繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 其他應(yīng)收款—社保(個人) 貸:銀行存款 2025.4.18扣款繳納社保,那這兩個分錄我在系統(tǒng)憑證錄入的時候可以日期都寫2025.4.18嗎,就是計提和繳納的分錄憑證日期都寫2025.4.18可以嗎
代開項目里面的項目編碼及簡稱是指什么?
老師,你好,我想問哈汽車修理公司,可以開具道路救援發(fā)票不?