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收到負數(shù)發(fā)票,第一種做法:借:管理費用(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)負數(shù) 貸;應付賬款(負數(shù))第二種做法:借:管理費用(負數(shù)) 借:應付賬款 貸:應交稅費-應交增值稅 (進項轉(zhuǎn)出)哪個做法對?

2024-06-12 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-12 09:34

您好,這個后面的做法是正確的。

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您好,這個后面的做法是正確的。
2024-06-12
同學你好, 借,庫存商品,負數(shù) 借,應交稅費一應增一進項,負數(shù) 貸,應付賬款,負數(shù) 申報時按進項轉(zhuǎn)出申報;
2021-07-14
你好,不對,借方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-07-14
您好 借 應交增值稅—減免增值稅 借 管理費用 負數(shù) 用這種比較好
2021-12-17
不是的,如果說是負數(shù)的話,你那個增值稅直接是用鏡像就可以了,不用進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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