同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不平 你看看 都在借方
計(jì)提所做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時(shí)為什么會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,會(huì)計(jì)分錄可以借管理費(fèi)用,貸負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款嗎?沖其他應(yīng)付賬款
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,還需要現(xiàn)金付嗎?
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
老師我公司一般納稅人處理固定資產(chǎn)轎車,賣給了個(gè)人,開具了二手車發(fā)票,22600元,我公司應(yīng)該是做無票收入還是開具車輛發(fā)票22600元
中秋福利,發(fā)的現(xiàn)金,我先墊付的回頭報(bào)銷的話,憑借明細(xì)可以稅前扣除吧
老師 9月需要出口的貨物 10月實(shí)際出口 是10月實(shí)際出口時(shí)確認(rèn)收入嗎
老師您好,門窗廠購買的卷閘門應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師購買會(huì)員卡送客戶計(jì)入什么科目
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開的免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對(duì)今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財(cái)產(chǎn)品
老師,個(gè)體工商戶銷售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點(diǎn),開數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
老師,如果發(fā)票回來了,怎么沖其他應(yīng)付款呢?錢也是同一個(gè)人付的?
同學(xué)你好借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 之前是 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,其他應(yīng)付款的借方通常表示什么意思?
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款是負(fù)債類,借方表示其他應(yīng)付款減少即負(fù)債減少