計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 其他應(yīng)付款—公積金 應(yīng)交稅金—個(gè)所稅 繳納社保 借:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保,公積金 應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 貸:銀行存款
計(jì)提,發(fā)放,工資,社保公積金,個(gè)人所得稅如何做分錄
老師,公司有跟員工買(mǎi)社保,公積金,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí),如何做會(huì)計(jì)分錄。
社保公積金扣繳的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄,另外發(fā)放工資扣員工的社保公積金又該如何寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資,社保,公積金,個(gè)稅如何做分錄,發(fā)放的時(shí)候又如何做呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)每月發(fā)工資該如何做分錄(工資、社保、公積金都是當(dāng)月發(fā)放不做計(jì)提,個(gè)稅要計(jì)提)
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師請(qǐng)問(wèn)公積金和社保 ,不用單獨(dú)做其他應(yīng)收款嗎?
個(gè)人部分,是從其他應(yīng)付款 貸方扣,如果想把個(gè)人部分和公司部分,在分錄比較明細(xì)的體現(xiàn)出來(lái),如何做呢?
不用,個(gè)人承擔(dān)部分可以掛其他應(yīng)收也可以掛其他應(yīng)付款,看自己喜歡。在繳納社保和發(fā)放工資的時(shí)候各做一次,賬就平了。
計(jì)提社保的時(shí)候,只做公司承擔(dān)部分
公司承擔(dān)部分,比如,如果需要明細(xì)些,就在借:管理費(fèi)用~社保/公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬,對(duì)嗎
還是在計(jì)提的時(shí)候,是不分個(gè)人部分和公司部分的呢?
同學(xué),計(jì)提社保的分錄就是你寫(xiě)的,只做公司承擔(dān)部分 借:管理費(fèi)用~社保/公積金, 貸:應(yīng)付職工薪酬