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老師:有個企業(yè)老板6月份的成本是暫估的,后來找來的票是8月份的,現(xiàn)在還想把這個8月份的票用在6月份里。我覺得有風險,6月份本身沒票少交稅,暫估成本就有風險,現(xiàn)在還想把8月份的票放在6月份賬里,這也行不通啊。老師您說這樣也不行的吧?

2021-11-15 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-15 11:56

你好,你的六月份暫估成本八月份收到了發(fā)票紅沖呢,之前暫估的成本做到八月份就可以。

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:56

這個是實際業(yè)務的吧。

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快賬用戶4489 追問 2021-11-15 11:57

是真實業(yè)務

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:57

的業(yè)務話就可以這么做的,這種做法沒有關(guān)系,可以。

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快賬用戶4489 追問 2021-11-15 11:58

6月份沒有 發(fā)票,成本是暫估的。

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:59

沒有問題啊,發(fā)票沒有到的情況下,你可以贊郭發(fā)票到了橫沖蛋鍋,然后再做發(fā)票的,都是做到八月份。

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快賬用戶4489 追問 2021-11-15 12:00

老板還想把8月份的票做到6月份里,這不是瞎胡鬧嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-15 12:07

沒必要這么做啊,他之前已經(jīng)暫估了成本,現(xiàn)在發(fā)票到了做到八月份就可以了。

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你好,你的六月份暫估成本八月份收到了發(fā)票紅沖呢,之前暫估的成本做到八月份就可以。
2021-11-15
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
這種情況下,可以進行以下處理: 一、調(diào)整七月份賬目 沖銷七月份錯誤的賬務處理: 假設七月份做賬時將 8 月 6 號的發(fā)票金額計入了費用科目,如管理費用 — 通訊費等,做相反的會計分錄進行沖銷。 借:管理費用 — 通訊費等(紅字) 貸:銀行存款 / 應付賬款等(紅字) 二、調(diào)整八月份賬目 確認八月份重復入賬的部分: 核對八月份的賬務處理,找出重復記賬的那一筆,確定涉及的科目和金額。 進行沖銷調(diào)整: 同樣做相反的會計分錄沖銷重復入賬的部分。 借:管理費用 — 通訊費等(紅字) 貸:銀行存款 / 應付賬款等(紅字) 三、正確處理發(fā)票 將 8 月 6 號的發(fā)票附在正確的記賬憑證后面,確保發(fā)票與賬務處理一致。 如果是增值稅專用發(fā)票,還需注意進項稅額的處理是否正確,確保稅務申報的準確性。
2024-10-08
你好 暫估入庫的時候 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-01-15
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