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老師好,我公司是一般納稅人,已抵扣3月份進項,在10月份開具紅字信息表給對方,申報10月份增值稅時怎么操作

2021-11-11 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 16:56

你好,稅額部分做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9674 追問 2021-11-11 16:59

紅字信息的稅額是-959.9,為啥申報增值稅時表二20欄是填寫1919.8

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:01

你好那你還有別的紅字信息表,開票單位填的。

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快賬用戶9674 追問 2021-11-11 17:02

沒有,只有這一筆,填寫完報表時,提交申報,系統(tǒng)提示對比不通過

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:04

你好,這肯定有,只是你可能不知道

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快賬用戶9674 追問 2021-11-11 17:06

這個金額剛好是959.9的兩倍,確認只開了一張

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:10

你好,你和對方確認下,也可以電話稅局問下

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你好,稅額部分做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-11
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
同學(xué),你好 分錄應(yīng)該在11月做
2020-12-25
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
你好,以前的發(fā)票正常做賬抵扣進項稅額
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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