你好,稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,9月份開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是銷(xiāo)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)已經(jīng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專(zhuān)票,已認(rèn)證抵扣,12月份我單位開(kāi)的紅字信息表,銷(xiāo)售方給我開(kāi)的紅字專(zhuān)票,我之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
老師,7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,又重新開(kāi)了一張紅字信息表,7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師好,我公司是一般納稅人,已抵扣3月份進(jìn)項(xiàng),在10月份開(kāi)具紅字信息表給對(duì)方,申報(bào)10月份增值稅時(shí)怎么操作
老師,一般納稅人銷(xiāo)售方在1月份開(kāi)出來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給了購(gòu)買(mǎi)方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠(chǎng)房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠(chǎng)房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶(hù)提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


紅字信息的稅額是-959.9,為啥申報(bào)增值稅時(shí)表二20欄是填寫(xiě)1919.8
你好那你還有別的紅字信息表,開(kāi)票單位填的。
沒(méi)有,只有這一筆,填寫(xiě)完報(bào)表時(shí),提交申報(bào),系統(tǒng)提示對(duì)比不通過(guò)
你好,這肯定有,只是你可能不知道
這個(gè)金額剛好是959.9的兩倍,確認(rèn)只開(kāi)了一張
你好,你和對(duì)方確認(rèn)下,也可以電話(huà)稅局問(wèn)下