同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
你好..7月份有一張發(fā)票..沒作廢..在8月份填開了紅字信息表..但是現(xiàn)在申報8月份的增值稅..那個沒有沖減銷售
7月份的紅字信息表做了稅額已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,還能作廢那張紅字信息表嗎
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
老師 還要做轉(zhuǎn)出嘛 我是7月份開錯了紅字信息表 8月份報稅的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 8月份發(fā)現(xiàn)開錯了申請作廢了 那我8月轉(zhuǎn)出的稅額是錯的 我這個月報稅要加上8月轉(zhuǎn)出的稅額
對的 需要轉(zhuǎn)出進項的
老師 我不明白你的意思 為什么還要轉(zhuǎn)出
我開錯了紅字信息表 我又重新開了一張 那我在9月份報稅的時候 已經(jīng)重新再轉(zhuǎn)出我重新開的紅字信息表稅額 那我開錯的那一張在8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 那我在9月份報稅時不應(yīng)該想辦法把8月份轉(zhuǎn)出的錯的稅額再加回來嘛
你藍字發(fā)票紅沖的要轉(zhuǎn)出
老師 可以一下流程嘛 具體步驟怎么走
你開的紅字發(fā)票信息開紅字發(fā)票了吧 那你之前抵扣的就需要進項轉(zhuǎn)出 填寫附表二轉(zhuǎn)出欄
我是購買方開的紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
這是附表二 我怎么填
這個填寫20欄進項轉(zhuǎn)出的
老師 我20項已經(jīng)填了 我這個重新開的紅字信息表 我想問的是 我上個月填的? 轉(zhuǎn)出進行項稅額 該怎么辦? 我上個月弄的是錯的 我上個月那就是多交稅了
那你得作廢錯的申報表重新填寫
作廢上個月的申報表嘛
對的 然后重新申報哦