你好,以前的發(fā)票正常做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們這個月有采購?fù)素?,之前已?jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認(rèn)證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項(xiàng)稅額
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣,2月份對方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費(fèi)環(huán)評費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
現(xiàn)在的紅字發(fā)票呢?
怎么做賬
做的分錄,借貸科目與原分錄一樣,金額改變成負(fù)數(shù)就可以了
報稅時怎么處理呢,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選沒有負(fù)數(shù)發(fā)票呢
紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,直接填寫附表二做“進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)出。