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老師您好!我們是中介咨詢公司!為了吸引客戶,買了牛奶做禮品,只要來看房的客戶,就可以得到牛奶一箱!請問:牛奶開的專票,可以抵扣嗎?

2021-11-06 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-06 17:53

同學你好,建議記入宣傳費,可以抵扣處理。

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快賬用戶7601 追問 2021-11-06 18:04

購買的白酒也是專票,不能抵扣!進項稅金轉出怎么做憑證?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 18:16

同學你好,借,銷售費用-招待費等科目,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。

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快賬用戶7601 追問 2021-11-06 18:24

申報時怎么操作?國稅系統(tǒng)不是數(shù)據(jù)自動導入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 18:25

同學你好,進項自動導入,進項稅額轉出自己填寫上去。

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同學你好,建議記入宣傳費,可以抵扣處理。
2021-11-06
不能 他得有肉類銷售的范圍
2020-10-21
你好!1可以收 2.做不抵扣認證,直接記入管理費用…福利費 3.含稅金額記入福利費
2022-06-22
對于第三方支付公司而言,這補貼的50元可以作為銷售費用進行處理。具體來說,支付公司可以將其記入“銷售費用”科目,以記錄該筆補貼支出的發(fā)生。 關于是否需要繳稅的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)應當就其取得的收入繳納增值稅等稅費。在這個例子中,支付公司向航空公司客戶提供補貼,實質上是一種營銷推廣行為,屬于提供的勞務收入。因此,支付公司應當就其補貼的50元繳納增值稅等稅費。 至于是否可以稅前列支的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)的銷售費用可以在稅前列支。但是,具體的稅務處理還需要根據(jù)具體情況而定。在這個例子中,支付公司向航空公司客戶提供補貼,是為了維護客戶關系和擴大市場份額。因此,可以認為這是一種正常的商業(yè)推廣行為,可以在稅前列支
2023-11-01
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進項發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進項稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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