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老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場(chǎng)推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購(gòu)買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價(jià)值1000的機(jī)票,那么對(duì)于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因?yàn)槌丝筒豢赡転榱搜a(bǔ)貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費(fèi)還沒有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?

2023-11-01 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 08:43

對(duì)于第三方支付公司而言,這補(bǔ)貼的50元可以作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理。具體來(lái)說,支付公司可以將其記入“銷售費(fèi)用”科目,以記錄該筆補(bǔ)貼支出的發(fā)生。 關(guān)于是否需要繳稅的問題,根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其取得的收入繳納增值稅等稅費(fèi)。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,實(shí)質(zhì)上是一種營(yíng)銷推廣行為,屬于提供的勞務(wù)收入。因此,支付公司應(yīng)當(dāng)就其補(bǔ)貼的50元繳納增值稅等稅費(fèi)。 至于是否可以稅前列支的問題,根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,企業(yè)的銷售費(fèi)用可以在稅前列支。但是,具體的稅務(wù)處理還需要根據(jù)具體情況而定。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,是為了維護(hù)客戶關(guān)系和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。因此,可以認(rèn)為這是一種正常的商業(yè)推廣行為,可以在稅前列支

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 08:48

但是補(bǔ)貼不能取得發(fā)票等扣稅憑證,沒有 扣稅憑證 也可以 稅前列支 嗎?之后稅務(wù)局問起來(lái)靠什么佐證這些費(fèi)用呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:51

有發(fā)票才可以稅前扣除

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 08:53

老師 像我描述的這種情況是不是基本無(wú)法取得發(fā)票?因?yàn)檠a(bǔ)貼是支付公司給予 乘客 的,1000的機(jī)票,通過我們平臺(tái)軟件支付 只花950。是不是不太可能取得發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:54

是的 沒有機(jī)票或者發(fā)票不能稅前扣除

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 08:58

我們應(yīng)該不能向乘客或航空公司(航司也沒有理由給我們開票 因?yàn)檠a(bǔ)貼給乘客的 乘客少支付50)取得發(fā)票,沒有發(fā)票的話 這類 銷售費(fèi)用 是不是只能記錄下來(lái),在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增?但是企業(yè)所得稅季度預(yù)扣繳時(shí)可以體現(xiàn)在利潤(rùn)表上,作為銷售費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:01

是的 那你只能調(diào)增

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 09:02

老師,您提到:在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,實(shí)質(zhì)上是一種營(yíng)銷推廣行為,屬于提供的勞務(wù)收入。但我們明明補(bǔ)貼給乘客50,又沒有取得收入,為什么我們反而還要繳稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:04

你們做這個(gè)業(yè)務(wù)沒有收入嗎

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 09:06

這個(gè)業(yè)務(wù)的收入是向航空公司收取的 支付手續(xù)費(fèi) 收入,但是我們給乘客的是補(bǔ)貼,也沒有直接給,乘客就是少支付50。問題是 支付手續(xù)費(fèi) 反而會(huì)少于 我們給予的補(bǔ)貼,為了做好市場(chǎng),虧本做推廣。類似京東 拼多多 這種活動(dòng),自己倒貼做市場(chǎng)。

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:09

那你們就做代收代付 自己承擔(dān)的部分計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶5500 追問 2023-11-01 09:12

增值稅是不是只需要按從航空公司收的 支付手續(xù)費(fèi) 凈額繳納就可以了?企業(yè)所得稅 在匯算清繳時(shí)做 納稅調(diào)增 就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:15

對(duì)的 這樣操作就可以

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對(duì)于第三方支付公司而言,這補(bǔ)貼的50元可以作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理。具體來(lái)說,支付公司可以將其記入“銷售費(fèi)用”科目,以記錄該筆補(bǔ)貼支出的發(fā)生。 關(guān)于是否需要繳稅的問題,根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其取得的收入繳納增值稅等稅費(fèi)。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,實(shí)質(zhì)上是一種營(yíng)銷推廣行為,屬于提供的勞務(wù)收入。因此,支付公司應(yīng)當(dāng)就其補(bǔ)貼的50元繳納增值稅等稅費(fèi)。 至于是否可以稅前列支的問題,根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,企業(yè)的銷售費(fèi)用可以在稅前列支。但是,具體的稅務(wù)處理還需要根據(jù)具體情況而定。在這個(gè)例子中,支付公司向航空公司客戶提供補(bǔ)貼,是為了維護(hù)客戶關(guān)系和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。因此,可以認(rèn)為這是一種正常的商業(yè)推廣行為,可以在稅前列支
2023-11-01
同學(xué)你好,如果支付公司是維持客戶而發(fā)生的話,可以作為作為銷售費(fèi)用
2023-10-31
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購(gòu) 計(jì)不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
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