你好,增值稅需要交的這個銷售額需要申報增值稅。
老師,這月我們處理了一個固定資產(chǎn),就是報稅模塊開具其他發(fā)票這個不含稅銷售金額,在合計銷售額這塊,需要把處理固定資產(chǎn)的不含稅銷售額減掉嗎
老師,本年度處理了一個固定資產(chǎn),在匯算清繳時需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?
老師,我們收到一張二手車銷售發(fā)票上面的車價合計是不含稅的嗎,入固定資產(chǎn)是按照這個金額入嗎
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。這個我怎么調(diào)
你好老師,我公司是一般納稅人,三月銷售固定資產(chǎn)了,開了13個點的專票,沒有產(chǎn)生收益和虧損,入的固定資產(chǎn)清理借貸一致,現(xiàn)在申報增值稅主表在哪里填寫?企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
老師,就是報稅模板,銷售額合計那不用減去處理固定資產(chǎn)清理的金額嗎
老師還有個問題咨詢您,就是我們稅控盤七月開的服務(wù)費280元含稅額,是可以在本月申報表四中填上,填在本期發(fā)生額那,金額填280元,是可以遞減所交增值稅嗎
你好,對的是的,不需要減去的。
對的,可以全額抵扣增值稅的,在主表23欄,還有附表四減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
老師是直接減免280元,我就填280對嗎
你好是的,是這么做的。
老師,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng),我已經(jīng)認(rèn)證完了發(fā)票,發(fā)票勾選統(tǒng)計確實了,還可以再認(rèn)證發(fā)票嗎
可以的,可以繼續(xù)認(rèn)證。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。