這個不需要調(diào)啊,它本身這個就是有差異的。
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
處置固定資產(chǎn),導(dǎo)致增值稅報表收入和利潤表不一致,這個怎么處理,我看之前回復(fù)的是把固定資產(chǎn)清理計入其他收入?我處置的虧損的,也這樣處理?最后固定資產(chǎn)清理科目余額怎么處理
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。這個我怎么調(diào)
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個差額 所得稅匯算的時候 要做什么處理?
處理銷售使用過的固定資產(chǎn)含稅1.13萬,開了專票, 賬務(wù)做的 借:應(yīng)收賬款1.13 貸:固定資產(chǎn)清理1萬,增值稅銷0.13。 清理利得 借固定資產(chǎn)清理0.15萬 貸 資產(chǎn)處置收益 0.15萬 利潤表只體現(xiàn)了0.15 增值稅里銷售額是1萬 這個差額 這個差額,在所得稅匯算的時候 要在哪個表里體現(xiàn),做什么處理嗎?——濫竽充數(shù)的不要回答
你好,我想請教一個問題。暑假有簽訂實習(xí)協(xié)議,那些大學(xué)生+高中生,是不是按照勞務(wù)報酬申報?如果按照這個申報不用她們開發(fā)票的吧?還是說按照工資薪金去申報會影響以后她們是應(yīng)屆生 的身份嗎?我公 戶打款備注是兼職工資
老師,你好,請問工廠買氣體壓縮機-精密濾芯,還有一個安裝服務(wù)費,這個安裝的服務(wù)費,可以直接進制造費用嗎
四月份的銀行回單,顯示客戶轉(zhuǎn)給我一比款10000,但是發(fā)票是五月份開的,應(yīng)該怎么做分錄,我是三個月一做賬
社保做賬的時候,到底用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?社保是當(dāng)月的20號左右交上個月社保,應(yīng)該用什么科目合適?
老師好,請問門診部的掛號費應(yīng)該如何開具呢?
老師,制造業(yè)的做賬順序能整理下嗎,怎么做賬才不會漏
請問公司是個體工商戶定期定額的,本月有開專票,明天就是稅務(wù)申報的最后日期,請問這邊需要申報嘛,之前咨詢說10月份系統(tǒng)自行申報,請問老師到底是怎么個申報方式
老師你好,微信支付寶直接到公賬上的是扣過每次手續(xù)費都,那手續(xù)費這個是我需要算在銷售費用里?還是算在財務(wù)費用里,還是不算,這個提現(xiàn)收入這個有對方70多的點,改如何處理呢?
土建分包合同,合作方式寫著勞務(wù)分包,開工程服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)票,是什么意思
老師。購進一臺普通汽車124500元,那需要折舊多少年,月折舊怎么計算?
固定資產(chǎn)清理那個是不包括增值稅,增值稅單獨一個科目寫。 是清理包括增值稅了,那就調(diào)出來借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交增值稅。
就是稅務(wù)局問怎么跟利潤表上的營業(yè)收入不一樣
增值稅納稅表和利潤表不一致
你好? 賬上有沒有錯 沒錯沒事? 不一樣對的?
那我匯算清繳怎么弄呢
,匯算清繳是正常填寫你處置公積金資產(chǎn)多少收入
正常填寫固定資產(chǎn)處置的金額。