?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
您好,老師,我是第一次做生產(chǎn)出口退稅,昨天把月報和季報都填寫就申報成功了,后做的生產(chǎn)出口退稅系統(tǒng)怎么也提交不上去,是怎么回事,緊急!請求出對策,及出口報稅流程!
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對應(yīng)的已認證已抵扣進項稅轉(zhuǎn)出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),我也是第一次做,流程是不是這樣的: 1、退稅發(fā)票勾選確認 2、申報增值稅 3、申報出口退稅
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進項出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報所屬這個月申報只用申報電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報吧!現(xiàn)在進項還沒有稽核,不清楚什么時間申報出口退稅,課程沒有
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進項發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請出口退稅,不知道在哪里申請,麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請申報流程,萬分感謝
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時間確認收入,哪些時間涉及哪些會計分錄,能寫一下嗎
請問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
您好,外貿(mào)企業(yè)出口不退稅產(chǎn)品,發(fā)票開增值稅普通發(fā)票,稅率按貨物性質(zhì)選——屬于免稅范圍的選0%稅率(或直接開免稅發(fā)票),不屬于免稅的按正常稅率比如13%開并交稅;稅務(wù)申報時,若按免稅處理就在增值稅申報表主表第8欄填出口收入(不用填銷項稅),同時在附表二第14欄或19欄把對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出[轉(zhuǎn)出金額=出口貨物分攤的進項稅額],若按應(yīng)稅處理則在主表第1欄填收入、第11欄填銷項稅額[銷項稅額=不含稅銷售額×13%]并正常交稅;不管哪種情況都要在出口退稅系統(tǒng)或單一窗口錄入報關(guān)單信息做零申報或免稅申報,同時把報關(guān)單、合同、發(fā)票等單證保存好備查,有疑問直接聯(lián)系稅務(wù)局確認你們產(chǎn)品是否免稅及具體開票和申報要求。
出口不退稅產(chǎn)品的外貿(mào)公司報關(guān)單還需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)嗎?
?您好,不需要。出口不退稅的產(chǎn)品(比如免稅或征稅貨物),報關(guān)單向海關(guān)申報后,不需要導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)(如出口退稅系統(tǒng))做退稅申報,但有些地區(qū)可能仍要求做出口信息備案或申報(比如外貿(mào)企業(yè)出口非退稅貨物也要做“出口貨物免稅申報”或“出口無相關(guān)電子信息備案”),建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認具體要求。
能推薦視同內(nèi)銷的外貿(mào)流程書籍嗎?
?您好,《外貿(mào)企業(yè)財稅實務(wù)一本通》和《出口退稅從入門到精通》,重點看里面講視同內(nèi)銷(出口不退稅)的部分,會教你怎么判斷產(chǎn)品要不要視同內(nèi)銷、發(fā)票按0%或13%稅率開(比如取消退稅的選13%交稅,免稅的選0%)、申報時在增值稅表一表二哪欄填收入和進項轉(zhuǎn)出[進項轉(zhuǎn)出=出口貨物分攤進項稅額,銷項稅=不含稅價×13%]