本期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣
上期留抵稅額抵扣了本月的銷項稅額 分錄怎么做?
老師你好,上期留底進(jìn)項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做分錄
本月銷項稅額4 進(jìn)項稅額+前期待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項的稅額2 前期報表上留抵1 前期報表上留抵的稅額是要與賬上的上月進(jìn)項稅余額一致還是和賬上未交增值稅借方數(shù)相同? 還有本月分錄和稅額怎么樣做?
老師,請問我本月的銷項稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進(jìn)項稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項分錄
一般納稅人 上月進(jìn)項稅額 >銷項稅額 會計分錄怎么做 留抵進(jìn)項稅額>銷項稅額 會計分錄怎么做 留抵進(jìn)項稅額<銷項稅額 會計分錄怎么做
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?