你好,增值稅在其他免稅銷售額還有界面明細(xì)表最后一行填。
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)免稅收入增值稅申報(bào)時(shí)填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
申報(bào)增值稅的時(shí)候填1個(gè)點(diǎn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候,怎么計(jì)算減免的部分???小規(guī)模納稅人
老師好!小規(guī)模納稅人,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)免征增值稅,沒有產(chǎn)生增值稅,附加稅填寫是直接填零申報(bào)么?
農(nóng)機(jī)零售免增值稅,報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào),小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人免交增值稅,都是開具的零稅率發(fā)票,報(bào)稅時(shí),應(yīng)怎么填報(bào)
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
還有減免明細(xì)表。剛才打錯(cuò)了。
減免明細(xì)表的免稅項(xiàng)目嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
只填免征增值稅項(xiàng)目銷售額就可以嗎?還有2.3.4.5需要填嗎?
第一欄和第三欄填寫你的銷售額。
稅額你需要填寫進(jìn)去,應(yīng)該是在最后一列。
好噠,如果我季度沒有超過(guò)45萬(wàn),可以直接填在小微企業(yè)免銷售額里面嗎?不填其他免稅銷售額
不可以的,不一個(gè)性質(zhì)的。
如果還有其他的銷售,合計(jì)沒有超過(guò)45萬(wàn),減去農(nóng)機(jī)的銷售額,剩余的銷售額填在小微里面嗎?
但是如果加上農(nóng)機(jī)的銷售額超過(guò)45萬(wàn)了,剩余的部分就不能免增值稅了吧,?
好對(duì)的是的是這么做的。
好噠,謝謝
不用客氣,工作愉快。