您好 請(qǐng)問您單位銷售額多少
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
申報(bào)增值稅的時(shí)候填1個(gè)點(diǎn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候,怎么計(jì)算減免的部分啊?小規(guī)模納稅人
老師,未達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報(bào)明細(xì)表的那一列呢
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
老師,小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅填報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填啊
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購買的,是送給我們的、同時(shí)也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
不含稅23698.02,1個(gè)點(diǎn)稅是236.98,合計(jì)是23935
那減免的銷項(xiàng)稅額這樣計(jì)算 23698.02*0.02=473.96
其他的我開的都是3個(gè)點(diǎn)的專票!1個(gè)點(diǎn)的這兩張是普票
那就計(jì)算普通發(fā)票的兩個(gè)點(diǎn)就好了
小規(guī)模納稅人 1月份要不要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表???還是等匯算清繳的時(shí)候申報(bào)報(bào)表啊?
小規(guī)模納稅人 1月份要申報(bào)去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
去年我們公司是一般納稅人 上半年是核定的 我每次都交了所得稅的 但是下半年是查賬的 最后匯算清繳的時(shí)候是虧損 不要交稅 稅務(wù)局打電話說要退稅 但是要來看賬 呵呵 你懂的 我就打算把匯算清繳的更正了 把之前交的稅抵了 這樣就不要退我稅了 我該怎么辦呢 具體的該怎么操作呢?
去稅務(wù)大廳更正匯算清繳申報(bào)表 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)整