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申報(bào)增值稅的時(shí)候填1個(gè)點(diǎn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候,怎么計(jì)算減免的部分???小規(guī)模納稅人

2020-10-22 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 14:40

您好 請(qǐng)問您單位銷售額多少

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快賬用戶1040 追問 2020-10-22 14:42

不含稅23698.02,1個(gè)點(diǎn)稅是236.98,合計(jì)是23935

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:43

那減免的銷項(xiàng)稅額這樣計(jì)算 23698.02*0.02=473.96

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快賬用戶1040 追問 2020-10-22 14:43

其他的我開的都是3個(gè)點(diǎn)的專票!1個(gè)點(diǎn)的這兩張是普票

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:44

那就計(jì)算普通發(fā)票的兩個(gè)點(diǎn)就好了

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快賬用戶1040 追問 2020-10-22 15:56

小規(guī)模納稅人 1月份要不要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表???還是等匯算清繳的時(shí)候申報(bào)報(bào)表啊?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:01

小規(guī)模納稅人 1月份要申報(bào)去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶1040 追問 2020-10-22 16:03

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:04

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶1040 追問 2020-10-22 16:26

去年我們公司是一般納稅人 上半年是核定的 我每次都交了所得稅的 但是下半年是查賬的 最后匯算清繳的時(shí)候是虧損 不要交稅 稅務(wù)局打電話說要退稅 但是要來看賬 呵呵 你懂的 我就打算把匯算清繳的更正了 把之前交的稅抵了 這樣就不要退我稅了 我該怎么辦呢 具體的該怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:27

去稅務(wù)大廳更正匯算清繳申報(bào)表 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)整

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您好 請(qǐng)問您單位銷售額多少
2020-10-22
同學(xué),你好 免稅額不需要填的,會(huì)自動(dòng)生成的
2022-01-12
季度收入是否超過30萬元,以及是否開具專用發(fā)票,如果是開具了專用發(fā)票,是按3%的增值稅征收率開具,還是按1%的增值稅征收率開具的發(fā)票呢?
2021-01-13
你好,你需要繳納增值稅的嗎?
2023-04-12
你好,季度沒有超過三十萬元不用
2024-01-08
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