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請問老師,有張福利費的票,6月份認證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 12月的賬里寫 借 管理費 福利費 貸現(xiàn)金 進項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?

2021-10-25 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-25 10:09

您六月份轉(zhuǎn)出為什么12月份做賬呢。

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快賬用戶5468 追問 2021-10-25 10:12

6月認證的12月入的賬并轉(zhuǎn)出,因為單位要注銷,擔心不行就調(diào)賬調(diào)在6月轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:14

那你這么做不就是不對的嗎?

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快賬用戶5468 追問 2021-10-25 10:17

我6月的賬里不寫分錄,12月的賬里寫 借 管理費用 福利費 進項稅額 貸 現(xiàn)金 借 管理費用 福利費 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:18

沒問題,你這么寫是可以的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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