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老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅

2021-09-29 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-29 16:13

你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2963 追問 2021-09-29 16:15

轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅 這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 17:12

哦對的是的是這么做的可以的。

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你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
2021-09-29
你好,是的,你寫的很對的
2021-09-29
你好,可以這么做的。
2021-06-16
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
你好不對,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應付款,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
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