你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
請問老師,9月,一張福利費發(fā)票,借,管理費用 應交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費用 貸,應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,月末進行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,貸,應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
第33題選什么先謝謝
3月份買的辦公室窗簾,4月份的發(fā)票還未收到,該怎么做賬
總包給甲方付項目電費,需要哪些手續(xù)
有限責任公司備注自然人獨資或控股是什么意思,這樣的公司一般納稅人要交哪些稅種
3月份預付了一筆,裝修費12萬,4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分攤費用
100*(p/f.10%.2)=82.64括號里的(p/f.10%.2)這個沒有給系數(shù)的情況下怎么計算出這個結(jié)果 需要詳細步驟
研發(fā)費用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報個稅?
老師您好,請問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報個人所得稅嗎?
老師,外購的工程物資用于建設公司自用的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購的工程物資用于建設公司對外銷售的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅 這樣嗎老師?
哦對的是的是這么做的可以的。