你好。只需要填寫第11欄不含稅的銷售額就可以的,它自動(dòng)給你減免了增值稅。
老師你好,我是個(gè)體工商戶 6月份被認(rèn)定為查賬征收 我是印刷衣服上用的洗滌標(biāo),是屬于來(lái)料加工,我也沒(méi)有買原料的發(fā)票,每個(gè)月我去稅務(wù)局代開(kāi)專票,第二季度開(kāi)票超過(guò)了31萬(wàn),像我這種情況應(yīng)該怎么辦啊
老師,沙石行業(yè)屬于個(gè)體工商戶按季度出票總金額不超過(guò)30萬(wàn)增值稅及附加稅是減半征收嗎?還有對(duì)于出沙石的銷項(xiàng)票是不是也是減半征收?因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度算所有交稅款的點(diǎn)子只有1.83左右。
謝謝老師! 還有一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開(kāi)租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師你好!我有個(gè)單位性質(zhì)是屬于個(gè)體工商戶的,財(cái)務(wù)賬我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,發(fā)票也是正常開(kāi)的,這個(gè)月是季報(bào),那么第三季度開(kāi)票金額沒(méi)超45萬(wàn),還是要小微企業(yè)減免增值稅嗎?因?yàn)樗男再|(zhì)是個(gè)體工商戶的!
老師 我單位屬于個(gè)體工商戶 我這個(gè)月申報(bào)2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬(wàn)多 我們本季度沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票 也沒(méi)有無(wú)票收入 ,這是怎么回事啊
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬(wàn)又借出來(lái)給其他企業(yè)用了
老師是不是沒(méi)有核定代理辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開(kāi)什么類型
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn),但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國(guó)網(wǎng)把發(fā)票開(kāi)給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),發(fā)票開(kāi)給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬(wàn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬(wàn),到次年 5 月都沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬(wàn)暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
老師:我做賬的時(shí)候按1%提稅過(guò)的,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票是按1% 開(kāi)的,那季末還是要結(jié)轉(zhuǎn)一筆小微企業(yè)減免增值稅是嗎?
好,對(duì)的是的,需要做的借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。