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公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

2025-05-15 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 14:41

你好,把暫估分錄沖了就可以的

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你好,把暫估分錄沖了就可以的
2025-05-15
對,做賬的話是這么做的
2023-11-22
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估 ?5萬,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 5萬 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 8萬,貸:銀行存款等科目? 8萬?
2023-02-04
你好,這個是實際業(yè)務(wù)的嗎?
2021-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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