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謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算

2021-01-17 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 10:42

你好,你合同是全額簽訂,就按照全額申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:42

印花稅是在合同簽訂時(shí)申報(bào)

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 10:43

每一個(gè)季度申報(bào)都按合同總價(jià)申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:49

不是,在簽訂時(shí)一次性申報(bào)

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 10:54

.準(zhǔn)確的說(shuō)不是合同,是租費(fèi)協(xié)議上沒有5年的合同總價(jià),只寫了月交數(shù)和每年的合計(jì)價(jià)。6戶個(gè)體戶。6家累計(jì)5年租費(fèi)協(xié)議總價(jià)120萬(wàn)。 1.印花稅按季申報(bào),每一個(gè)季度按這個(gè)公式計(jì)算120萬(wàn)*5年*0.001=上繳嗎 還是第一季度這樣申報(bào),2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅按季度申報(bào),是不是按季度帶開的發(fā)票數(shù)申報(bào)?求計(jì)算申報(bào)公式?

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 11:00

應(yīng)該簽訂協(xié)議是一次性申報(bào)的。之前出納不懂一直手工零申報(bào),接受這個(gè)業(yè)務(wù)我也是零基礎(chǔ)出納,我接上出納,稅務(wù)局核定的是自行申報(bào)按季度申報(bào),企業(yè)所得稅、印花稅等,我之前只有按季度代開發(fā)票數(shù),電腦自行申報(bào)的,感覺不對(duì)?所以一次一次的請(qǐng)教老師們!

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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:42

你是每年120萬(wàn),租期5年嗎

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 14:36

是的,每年(6家租費(fèi))合計(jì)12萬(wàn) ,租期5年

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齊紅老師 解答 2021-01-17 14:45

這個(gè)是簽訂在這一個(gè)協(xié)議里,有租期和金額的話,就按照這個(gè)申報(bào),其他季度就零申報(bào)

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 17:22

企業(yè)所得稅申報(bào),稅務(wù)局也給我們單位核定的是按季度申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào),是按季度內(nèi)代開發(fā)票數(shù)申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào),怎么計(jì)算計(jì)稅公式說(shuō)一下,老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:46

你好,企業(yè)所得稅按照利潤(rùn)總額做申報(bào),你打開主表看一下

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 17:51

老師好,主表里營(yíng)業(yè)收入(利潤(rùn)總額),我們只有租費(fèi)應(yīng)該就是,按季度內(nèi)收入(代開發(fā)票數(shù))計(jì)算稅金嗎?有木有計(jì)稅公式?求計(jì)稅公式

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:59

營(yíng)業(yè)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:00

你說(shuō)哪個(gè)計(jì)算方法公式

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:01

房租按季度申報(bào)企業(yè)所得稅,計(jì)算計(jì)稅方法公式

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:02

企業(yè)所得稅(B版)申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:06

你是核定征收,如果是按照收入核定,你收入總額填寫收入總額

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快賬用戶2728 追問 2021-01-17 20:09

老師,是核定征收,企業(yè)所得稅沒有計(jì)算公式是不是?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:31

核定征收=收入*核定征收率*所得稅稅額

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你好,你合同是全額簽訂,就按照全額申報(bào)
2021-01-17
您好, 1.實(shí)收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時(shí)一次性繳納增值稅的,所以您9月已經(jīng)一次性申報(bào)繳納,以后沒有應(yīng)稅收入就不需要繳納,零申報(bào)就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬(wàn),租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬(wàn)
2021-01-17
您好,2.3季度的數(shù)據(jù)不用管,4季度直接按修改后的報(bào)表報(bào)上去就行了
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小規(guī)模的最好不要做無(wú)票收入, 安你開出去的發(fā)票 按照這個(gè)時(shí)間來(lái),
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