你好,這個(gè)你寫個(gè)說(shuō)明讓,讓老板確認(rèn),然后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
上個(gè)月客戶開給我們的成本發(fā)票,這個(gè)月服務(wù)終止了,款我們沒(méi)付,也不用付了,發(fā)票我們退給他們,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們有2個(gè)公司,老板另外一個(gè)公司給客戶的付的預(yù)付款,現(xiàn)在退回到我們這個(gè)賬戶上了,我怎么做賬呢
老師你好 我這邊之前付了一筆材料預(yù)付款 現(xiàn)在材料不用了 對(duì)方公司需要把錢退給我們 但是他們那邊用另外一個(gè)公司給退 這種情況怎么處理
客戶應(yīng)收賬面余額還剩500預(yù)付款在我們這,我們給他發(fā)了600元的輔料,但是這個(gè)輔料沒(méi)有入賬,我又要把他預(yù)付的500減下來(lái),怎么做憑證,貸方入應(yīng)收賬款,借方記什么
您好,我們預(yù)付款給客戶一筆200萬(wàn)貨款,但是我們不提貨了,客戶也不退款,后期我們會(huì)付違約金,那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我們公司的老板這個(gè)說(shuō)明就可以了嗎?
不需要對(duì)方確認(rèn)的?
你好,你不是已經(jīng)聯(lián)系不上了嗎?你如果要對(duì)方確認(rèn)的話那你就只能先掛著
我想確認(rèn)的是是否必須對(duì)方確認(rèn)才可以處理,還是我們公司老板確認(rèn)就可以了。
你們自己公司確認(rèn)就可以。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。