您好,應(yīng)該是個稅的核定收入。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師 我們單位屬于個體工商戶 第一個季度沒有開過票 為什么申報增值稅的時候 他自動出現(xiàn)了一個不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額717590塊 8毛五 核定應(yīng)納稅額21527塊 7毛3 這個數(shù)是怎么來的呢 而且他還自動保存不了
老師 我單位屬于個體工商戶 我這個月申報2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
老師 我們單位是個體工商戶 申報增值稅的時候 只有服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)能填 然后貨物及勞務(wù)填不了 然后我們嗯 六月份開了一個銷售貨物的發(fā)票 這個數(shù)填不上去 怎么辦呢
老師我們是工商個體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開業(yè)兩年多,銷項票開出很少,進項票也沒有,每季度報稅都是預(yù)估的無票收入,這種情況可以申請為定額征收嗎?申請核對征收需要填寫什么理由?因我沒有進項票和銷項票也沒做賬,只是單獨做了銀行流水。
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
就是稅務(wù)局核定的我們單位必須要交的稅嗎 那這樣的話 增值稅和個人所得稅都要交嘍
您好,是的。一般按照核定數(shù)交就行。
那么老師我看他核定的數(shù)是按照3%征收的 那么能享受今年的政策免稅或者是按1%交嗎
您好,增值稅一季度1%交;4.1后面是免稅.
那么我這個核定征收的也能按1%來交稅嗎
您好,所得稅核定按照3%。
那么他為什么給我核定的這個數(shù) 這個表上它直接就填到了免稅銷售額未達起征點銷售額我點保存它保存不了 說是已經(jīng)到了起征點了 我不知道他什么意思
您好,季度超過45萬起征點了。
那按照您的意思 他核定了一個銷售額快72萬了 我得交兩萬六千多的稅呢 是這樣嗎 必須要這樣嗎
您好,建議你到辦稅大廳先核實一下是否稅務(wù)局數(shù)據(jù)是否正確。如果我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入是零申報,不須交稅。
老師會是一種什么情況 稅務(wù)局會主動給納稅人核定交多少稅 定期交多少的那種 什么情況才會出現(xiàn)這樣的情況呢
您好,一般是按照核定數(shù)繳;先搞清72萬的原因,再申報也來得及。