您好,若增值稅抵扣,原材料是不含增值稅金額,勾稽之間差異是增值稅
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買(mǎi)了新的股票又賣(mài)了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣(mài)股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買(mǎi)的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額,我填的是賣(mài)出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅的金額)減去賣(mài)出的股票的買(mǎi)入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同里面的采購(gòu)原材料,我們買(mǎi)的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒(méi)有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒(méi)有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購(gòu)銷(xiāo)合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
歺飲企業(yè),,上任財(cái)務(wù)作帳思路是這樣,過(guò)來(lái)的發(fā)票先認(rèn)證,沒(méi)付款,到下個(gè)月付款時(shí)再做帳,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價(jià)格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個(gè)科目怎么做?如何做平這筆分錄?
老師,我問(wèn)下,歺飲企業(yè),購(gòu)料做的是不含稅價(jià)格,報(bào)表出來(lái)的庫(kù)存商品也是不含稅總和,然后ERp系統(tǒng)里錄入的原材料也應(yīng)是同歩不含稅價(jià)格吧?那應(yīng)付帳款是含稅價(jià)格,這勾兌關(guān)系怎么理解?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬(wàn)元、利潤(rùn)總額1080萬(wàn)元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:3、因管理不善,報(bào)廢購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用料一批,購(gòu)進(jìn)價(jià)格300000元,賬務(wù)處理為借:營(yíng)業(yè)外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報(bào)時(shí)已按規(guī)定將相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。?qǐng)問(wèn)老師:該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問(wèn)題?若有問(wèn)題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?3.中的購(gòu)進(jìn)價(jià)格是含稅價(jià)格嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出多少呢?
我想問(wèn)一下,我們公司是做自動(dòng)化設(shè)備插件機(jī)的,插件機(jī)整個(gè)設(shè)備包括主機(jī)+供料器+夾爪,目前插件機(jī)主機(jī)是讓別的公司包料代工的,運(yùn)回來(lái)入庫(kù)的時(shí)候直接是代工廠(chǎng)給我們一個(gè)主機(jī)的價(jià)格,然后供料器加夾爪還有設(shè)備的一些小配件是自己從別的公司采購(gòu),我想問(wèn)一下老師,入庫(kù)的時(shí)候,主機(jī)和供料器加夾爪都是入庫(kù)存商品嗎?小配件入原材料嗎? 還有銷(xiāo)售的時(shí)候,如果銷(xiāo)售合同里面主機(jī)的銷(xiāo)售價(jià)格就包含供料器,夾爪以及配件的價(jià)格,那么銷(xiāo)售出去這筆業(yè)務(wù),該怎么做分錄呢
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫(xiě)
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤(rùn)表,上年金額填寫(xiě)的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫(xiě)2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶(hù)有高開(kāi)發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣(mài)雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫(xiě)0還是36000?
一般購(gòu)料先有銷(xiāo)售單,沒(méi)有發(fā)票,次月發(fā)票來(lái)了勾選的
之前財(cái)務(wù)作帳我看不懂,所以在問(wèn),ERP系統(tǒng)里如果只來(lái)銷(xiāo)售單,沒(méi)有發(fā)票,他們的單價(jià)直接錄入的是含稅價(jià)吧
您好。那您可以這樣,后期調(diào)整差異
我看之前的是這樣的,當(dāng)月購(gòu)料原材料是含稅價(jià)入帳,那當(dāng)月ERP肯定是含稅價(jià),次月發(fā)票來(lái)了做抵扣,同時(shí)減少了原材料,所以我在問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的庫(kù)存商品應(yīng)是含稅價(jià)還是什么?
您好,那您最好前期讓采購(gòu)確認(rèn)發(fā)票情況(是否專(zhuān)票以及稅率)
我現(xiàn)在就是問(wèn)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表出來(lái)的厙存商品是不含稅的是嗎?所以我就要和倉(cāng)管確認(rèn)按不含稅錄入,但有個(gè)難點(diǎn),當(dāng)月購(gòu)入的原材料是沒(méi)有發(fā)票的,只有含稅價(jià)的一張銷(xiāo)售確認(rèn)單(也就是應(yīng)付款總額),這個(gè)問(wèn)題如何解決?
我們是一般納稅人,購(gòu)料的都是專(zhuān)票
您好,沒(méi)收到發(fā)票。按不含增值稅金額計(jì)入應(yīng)付賬款