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歺飲企業(yè),,上任財務(wù)作帳思路是這樣,過來的發(fā)票先認證,沒付款,到下個月付款時再做帳,請問,我這個月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個科目怎么做?如何做平這筆分錄?

2021-10-16 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-16 10:25

你好,并不是不認證沒付款就不做帳的,借原材料等? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款等

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快賬用戶2102 追問 2021-10-16 10:28

老師,這是張7月份的發(fā)票,前面缺進項發(fā)票,他先認證了,這個月10月份付款,他后面附的是原材料入庫單和記帳聯(lián)

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齊紅老師 解答 2021-10-16 10:30

同學(xué),那你前面做的什么分錄呢

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快賬用戶2102 追問 2021-10-16 10:55

一般這種情況,發(fā)票來了,當(dāng)月認證,當(dāng)月就要做帳的,不管是否付款,這樣就不亂對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 10:55

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶2102 追問 2021-10-16 12:47

我這個月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個科目怎么做?如何做平這筆分錄?這是之前財務(wù)弄的,我不知如何平帳

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快賬用戶2102 追問 2021-10-16 12:50

上個月這張發(fā)票已認證,進項發(fā)票又只有一筆總數(shù),很亂,已認證肯定已做帳,不然增值稅進項不對的,所以這個月我拿著這張記帳聯(lián)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 12:58

同學(xué),這個問題我前面問了你,之前的分錄做的什么?你不說之前分錄我怎么知道你要平什么帳怎么給你出分錄呢

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你好,并不是不認證沒付款就不做帳的,借原材料等? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款等
2021-10-16
你好,貸其他應(yīng)付款xx? 負數(shù),貸其他應(yīng)付款就可以
2021-04-06
學(xué)員你好,第一問分錄如下 借:生產(chǎn)成本負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現(xiàn)金,銀行存款,核對業(yè)務(wù)往來,核實存貨結(jié)存等
2021-12-10
第一個問題相當(dāng)于是你那個金額做錯了,現(xiàn)在直接用相反的賬務(wù)處理調(diào)整。借生產(chǎn)成本負數(shù)2000。貸應(yīng)付賬款負數(shù)、2000。
2021-12-10
學(xué)員你好,第一問分錄如下 借:生產(chǎn)成本負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 第二問月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現(xiàn)金,銀行存款,核對業(yè)務(wù)往來,核實存貨結(jié)存等 第三問.一個公司的生產(chǎn)成本需要根據(jù)材料的消耗,人工的消耗,制造費用的消耗等進行歸集核算 第四問,平時及時賬務(wù)處理,月末做好稅費預(yù)估,認證進項稅額,次月8號前扎帳出報表,15號前完成納稅申報
2021-12-10
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