你好,并不是不認證沒付款就不做帳的,借原材料等? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款等
歺飲企業(yè),,上任財務(wù)作帳思路是這樣,過來的發(fā)票先認證,沒付款,到下個月付款時再做帳,請問,我這個月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個科目怎么做?如何做平這筆分錄?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
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老師,這是張7月份的發(fā)票,前面缺進項發(fā)票,他先認證了,這個月10月份付款,他后面附的是原材料入庫單和記帳聯(lián)
同學(xué),那你前面做的什么分錄呢
一般這種情況,發(fā)票來了,當(dāng)月認證,當(dāng)月就要做帳的,不管是否付款,這樣就不亂對嗎
是的,你的理解是正確的
我這個月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個科目怎么做?如何做平這筆分錄?這是之前財務(wù)弄的,我不知如何平帳
上個月這張發(fā)票已認證,進項發(fā)票又只有一筆總數(shù),很亂,已認證肯定已做帳,不然增值稅進項不對的,所以這個月我拿著這張記帳聯(lián)該怎么做?
同學(xué),這個問題我前面問了你,之前的分錄做的什么?你不說之前分錄我怎么知道你要平什么帳怎么給你出分錄呢