你好 ;? ?你是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了? 。? ?你只有銷項稅發(fā)生嗎?? ?
請問銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費,為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅是2萬,下月初認證發(fā)票考慮到稅負率進項未全勾選,這種情況是不是會導致實際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致?
原來做賬的時候把進項稅和銷項稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進項稅借方發(fā)生額及銷項稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧?最終未交增值稅的余額也就是進項和銷項的差額。
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是在貸方負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
財務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費會計分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費10.68元怎么做賬? 單獨做一筆∶借∶財務(wù)費用——到賬手續(xù)費10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計稅依據(jù)是什么
個體戶定期定額的每個月需要申報增值稅嗎
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老師中午好,請問小規(guī)模納稅人8月份,計提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會發(fā),做9月份報表時,要怎么處理
#提問#請問老師,快賬財務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請問企業(yè)所得稅申報表中事項1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報,印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個怎么填寫哈
是的,結(jié)轉(zhuǎn)的是貸方發(fā)生額,還是余額?
你好 ;? ? ?貸方的話 那說明你要產(chǎn)生繳納增值稅了。? 你實際會產(chǎn)生應(yīng)交稅費嗎? ?
對,要交稅的都在貸方,但借方?jīng)]有數(shù),等于是沒有進項對嗎?如果這種情況結(jié)轉(zhuǎn)的話就是結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額,因為我們銷項稅和進項稅是分開核酸的
?你好; 那就是對的 ;? ?你到時次月繳納了就可以 平衡了 。先月末分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅??
那老師如果銷項的借方有數(shù),那用貸方減去借方,月末是結(jié)轉(zhuǎn)余額到未交增值稅的借方,如果銷項借方?jīng)]有數(shù),月末就結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額到未交增值稅的借方
銷項稅一般的貸方有余額的,除非你紅沖了發(fā)票,銷項稅才會在借方,借貸方的余額抵減后再去結(jié)轉(zhuǎn)
那如果借方無發(fā)生額,月末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額,這樣對嗎
你好 ;? 是的。 就結(jié)轉(zhuǎn)你貸方的 數(shù)據(jù) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ; 然后在轉(zhuǎn)未交增值稅科目去 ;? 次月繳納就平了? ?