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合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不

2025-10-20 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 12:49

需要處理,不然票款不一致會影響賬務(wù)和稅務(wù)。兩種方式: 最好讓開票方重開 155000 的正確發(fā)票,保證票款一致; 若沒法重開,就按實際付的 155000 入賬,多開的 500 元注明 “無需支付”,專票的話記得轉(zhuǎn)出多開部分的進(jìn)項稅。

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快賬用戶6496 追問 2025-10-20 13:00

具體咋做分錄,我這個是這樣子的。棕色的這個。我按發(fā)票入賬,然后支付完了發(fā)現(xiàn)賬上還差500沒付,才發(fā)現(xiàn)

具體咋做分錄,我這個是這樣子的。棕色的這個。我按發(fā)票入賬,然后支付完了發(fā)現(xiàn)賬上還差500沒付,才發(fā)現(xiàn)
具體咋做分錄,我這個是這樣子的。棕色的這個。我按發(fā)票入賬,然后支付完了發(fā)現(xiàn)賬上還差500沒付,才發(fā)現(xiàn)
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齊紅老師 解答 2025-10-20 13:03

沒付的掛往來科目 付款后沖減往來科目就行

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快賬用戶6496 追問 2025-10-20 13:07

意思是我就按155000入賬是嗎,多開的500,要怎么操作,怎么注明無需支付

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齊紅老師 解答 2025-10-20 13:08

那這個就計入營業(yè)外收入 付款的時候 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶6496 追問 2025-10-20 13:20

好的知道了

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齊紅老師 解答 2025-10-20 13:22

滿意請給五星好評,謝謝

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需要處理,不然票款不一致會影響賬務(wù)和稅務(wù)。兩種方式: 最好讓開票方重開 155000 的正確發(fā)票,保證票款一致; 若沒法重開,就按實際付的 155000 入賬,多開的 500 元注明 “無需支付”,專票的話記得轉(zhuǎn)出多開部分的進(jìn)項稅。
2025-10-20
你好? ? 你認(rèn)證處理 按發(fā)票來做賬 :借? 費用或者成本 進(jìn)項稅貸銀行存款 營業(yè)外收入? ??
2020-12-04
你好,1000元計入營業(yè)外收入。如果是普票可以直接 借:成本費用 4000 貸:銀行存款
2019-08-11
同學(xué)你好 借庫存商品 貸現(xiàn)金
2021-09-26
你好!這個沒關(guān)系的了。你按發(fā)票付就好了。
2020-11-19
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