需要處理,不然票款不一致會影響賬務(wù)和稅務(wù)。兩種方式: 最好讓開票方重開 155000 的正確發(fā)票,保證票款一致; 若沒法重開,就按實際付的 155000 入賬,多開的 500 元注明 “無需支付”,專票的話記得轉(zhuǎn)出多開部分的進(jìn)項稅。
我付款了500,對方開了誤以為是不含稅價,開了530金額的發(fā)票,實際只有發(fā)生500,要怎么處理,退回發(fā)票嗎
我們采購材料,入庫價格500,合同520,發(fā)票開了520,因為有個材料送貨比合同和發(fā)票少了20,付款付的是500,這個原材料入庫是借原材料,500,銀行存款500,那這個多開20發(fā)票怎么處理
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對嗎,如果不對話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
老師下午好!我想問問殘保金的計算公式怎么算
老師,這怎么回事呀,幫忙解決一下,謝謝
企業(yè)所得稅季度申報表里面房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額怎么計算
這些都屬于日雜可以嗎?
老師,我老板有兩家小規(guī)模,前任會計把收款做反了,他家的掛到她它家了,這怎么辦
老師申報印花稅計稅依據(jù)是什么
我在申報第3季度江蘇的工會經(jīng)費,應(yīng)稅項按照稅前工資還是按照實發(fā)工資填寫?
10月企業(yè)所得稅工資薪金申報實際發(fā)放的要和個稅申報一樣嗎?我提交的時候提示實際發(fā)放的和個稅的不一致
老師,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與現(xiàn)金流量表期末余額對不上,這個怎么查啊,從四月份開始就對不上了?
老師:我們公司是2008年登記成一般納稅人,今年報廢了一輛2012的汽車,開具給報廢公司13%的稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局說我這個票有風(fēng)險,稅率開具有誤,有增值稅和企業(yè)所得稅的風(fēng)險,是為什么呀?
具體咋做分錄,我這個是這樣子的。棕色的這個。我按發(fā)票入賬,然后支付完了發(fā)現(xiàn)賬上還差500沒付,才發(fā)現(xiàn)
沒付的掛往來科目 付款后沖減往來科目就行
意思是我就按155000入賬是嗎,多開的500,要怎么操作,怎么注明無需支付
那這個就計入營業(yè)外收入 付款的時候 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入
好的知道了
滿意請給五星好評,謝謝