你好!這個不會啊。是一樣的
老師,一般納稅人月末是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?繳稅的情況下?這樣就進項和銷項全部沖平了,余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交未見交增值稅科目,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅,再用銀行付款就好了嗎?
賬上應交稅費與申報表不一致,查原因是因為1、有去年的罰滯納金以及社保費用扣款做到了未交增值稅里2,以前月份有的月份進項認證了,但是賬里沒做,或是相反的情況3、不管是否繳稅錯將每月的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請問這種情況如何調(diào)整?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅是2萬,下月初認證發(fā)票考慮到稅負率進項未全勾選,這種情況是不是會導致實際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致?
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導致的,這種情況怎么處理?未達起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導
老師,公司每次收到專票不管認證沒認證都計入進項稅里面,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣可以嗎?有的時候會導致未交增值稅是負數(shù),進項發(fā)票太多
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
你好,老師,請問公司制作牌匾,從個人購買原料,都沒有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號跟30號或者31號嗎
你好老師我想問一下小規(guī)模一個季度開票超過30萬,需要計提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫那個數(shù)據(jù)
手機售后維修,買進配件如電池蓋板揚聲器這些到底是進庫存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個服務費,這個服務費可以用購進的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購買的禮品能入培訓費嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務局驗證碼是怎么回事嘞?