您好,正常入賬,確認(rèn)收入;報(bào)無票收入
請問下我公司是小規(guī)模企業(yè),9月份收客戶貨款,但客戶說現(xiàn)在還不需要開票,等到11或12月再開,那我現(xiàn)在賬需要怎么做?交增值稅時(shí),需要報(bào)無票收入嗎?
企業(yè)在今年1月份時(shí),收到一筆貨款,當(dāng)時(shí)客戶不要開發(fā)票,我司就做了無票收入,并繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅。到5月份時(shí),客戶又說要開發(fā)票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個(gè)點(diǎn)的稅金。那這個(gè)賬務(wù)和申報(bào)應(yīng)該如何做?
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
老師,請問 收到開具了發(fā)票給客戶,但是沒有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時(shí)在確認(rèn)收入,那么本月需要申報(bào)增值稅嗎,還是確認(rèn)收入后才需要申報(bào)增值稅
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項(xiàng)目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)給甲方)。所以5月25號(hào)跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票。當(dāng)年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會(huì)計(jì)工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時(shí)這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個(gè)企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個(gè)體,自己在申報(bào),現(xiàn)在逾期申報(bào)了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點(diǎn)成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點(diǎn)稅呢
郭老師,個(gè)體戶有員工過兩年要退休,這個(gè)月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對這個(gè)退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報(bào)銷,會(huì)被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
個(gè)人所得稅不會(huì)算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
匯算清繳時(shí),賬上的應(yīng)付利息(發(fā)票金額)和銀行年利率計(jì)出來的數(shù)有差異,這個(gè)需要調(diào)整嗎
但下次客戶需要開票時(shí),稅費(fèi)怎么處理?
您好,也在無票收入的地方填上負(fù)數(shù)即可
這樣不會(huì)有問題吧?
您好,這個(gè)沒有問題的呢
好的謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評喲,比心,謝謝啦。