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請問下我公司是小規(guī)模企業(yè),9月份收客戶貨款,但客戶說現(xiàn)在還不需要開票,等到11或12月再開,那我現(xiàn)在賬需要怎么做?交增值稅時(shí),需要報(bào)無票收入嗎?

2021-10-09 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 11:19

您好,正常入賬,確認(rèn)收入;報(bào)無票收入

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快賬用戶5304 追問 2021-10-09 11:20

但下次客戶需要開票時(shí),稅費(fèi)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:21

您好,也在無票收入的地方填上負(fù)數(shù)即可

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快賬用戶5304 追問 2021-10-09 11:21

這樣不會(huì)有問題吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-09 11:22

您好,這個(gè)沒有問題的呢

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快賬用戶5304 追問 2021-10-09 11:23

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:24

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評喲,比心,謝謝啦。

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您好,正常入賬,確認(rèn)收入;報(bào)無票收入
2021-10-09
你好,你按照之前的稅率沖紅,開紅字發(fā)票
2020-12-16
借銀行貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-08-26
您好,同學(xué)。需要申報(bào)增值稅。
2023-10-18
你好,一季度申報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)未開票收入減去,這樣才會(huì)少交增值稅
2024-01-15
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