借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師 公戶收到的款對(duì)方客戶是個(gè)人沒要票,我申報(bào)的時(shí)候報(bào)了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報(bào)一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
老師好,3月份的時(shí)候客戶支付貨款,我也確認(rèn)收入了,也繳納印花稅了,小規(guī)模季報(bào),現(xiàn)在8月要開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
老師,您好,我是小規(guī)模納稅人,2023年客戶打的房租款,當(dāng)時(shí)說不要發(fā)票,就按1%增值稅稅率計(jì)算申報(bào)無票收入了,2024年客戶又說要發(fā)票,在2024年5月份開票了,而且增值稅稅率是5%,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,具體的思路怎么做呢
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響