你好!這個(gè)你要去找管理員,看他的要求,不然你容易重復(fù)交稅
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
企業(yè)在今年1月份時(shí),收到一筆貨款,當(dāng)時(shí)客戶不要開(kāi)發(fā)票,我司就做了無(wú)票收入,并繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅。到5月份時(shí),客戶又說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,但5月份開(kāi)始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個(gè)點(diǎn)的稅金。那這個(gè)賬務(wù)和申報(bào)應(yīng)該如何做?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說(shuō)了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
我賬務(wù)的話就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金,從無(wú)票收入到開(kāi)票收入相沖,但是申報(bào)就比較麻煩,不知道應(yīng)該怎么弄了?
你好!你申報(bào)也可以從無(wú)票部分減去
是否在申報(bào)時(shí)只要把要繳的稅金調(diào)對(duì)了就沒(méi)問(wèn)題?。?
你好!是的。正常就是這樣
好的,我試試,謝謝
你好!不用客氣的了
老師,申報(bào)那里我已調(diào)回來(lái)了,但是賬務(wù)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額好像又對(duì)不上。財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)比申報(bào)的數(shù)據(jù)要少?這個(gè)怎么操作?
你好!你財(cái)務(wù)報(bào)表上也要做負(fù)數(shù)。
比如,小規(guī)模納稅人時(shí), 借:銀行存款 500,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 495,049.50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4,950.50 現(xiàn)在是一般納稅人,賬務(wù)應(yīng)該是 借:銀行存款 500,000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 485,436.89 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14,563.11 現(xiàn)在我要調(diào)賬的話,賬務(wù)就做成 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 495,049.50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4,950.50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 485,436.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14,563.13
你好!沒(méi)看懂你的意思啊。只要做分錄的時(shí)候,按減去差額后的金額入賬就好了
意思是我不需要做調(diào)賬那步的分錄,直接用補(bǔ)稅金的那部分收入來(lái)入賬,然后在憑證后面另附紙說(shuō)明,是嗎?
你好!是的。就是這個(gè)意思
哦,好的,謝謝!那這樣應(yīng)該就能相符了,謝謝
你好!不用客氣的了
老師,我昨晚試了一下,還是不對(duì),我想問(wèn)一下,按你的思路,那么分錄應(yīng)該怎么做?
你好!我的意思是,他現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票了,你讓他補(bǔ)稅點(diǎn)給你,然后將之前的金額,在申報(bào)的時(shí)候,按不開(kāi)票金額負(fù)數(shù)沖減
我申報(bào)時(shí)減了,稅金也對(duì)上了,但是就是那個(gè)本年累積收入跟我的報(bào)表有出入
之前繳了一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在要征收3個(gè)點(diǎn),那我就再補(bǔ)繳2個(gè)點(diǎn)的稅金就可以了吧,但是收入那塊有出入