上午好親,查賬征收的這種,又沒票,很難籌劃
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
個(gè)體工商戶,是定額征收的,自己已開通銀行基本存款賬戶,有自己的稅控盤,但是最近幾個(gè)月了,沒有收入,也沒有支出,也沒開發(fā)票出去,請問,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)納稅?查詢了申報(bào)信息查詢,里面查詢不到任何信息?怎么回事啦?請指導(dǎo)我一下,第一次,沒有經(jīng)驗(yàn)
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師我這個(gè)公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個(gè)年報(bào)填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)全部是0,怎么辦啊
平臺(tái)查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格?
請問稅款所屬期24年年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會(huì)計(jì)處理采用入庫價(jià)還是銷售價(jià)
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊資金實(shí)交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時(shí)的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個(gè)數(shù)填在調(diào)整項(xiàng)目其他里面嗎
老師,員工有掛的往來,發(fā)工資直接沖往來可以不? 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款~個(gè)人
下個(gè)季度有沒有可能要發(fā)生的成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來呢
預(yù)提點(diǎn)成本費(fèi)用,明年匯算的時(shí)候,如果還沒有發(fā)票進(jìn)來,就調(diào)增
2季度有成本票回來
還是第一季度給古一個(gè)成本,然后第二季度的有成本,跨月作嗎
還是第一季度給古一個(gè)成本?是的,假設(shè)預(yù)提10萬成本,下季度發(fā)票來了,把這個(gè)預(yù)提的沖掉,然后按發(fā)票做一筆正確的成本