你好,只要賬上和發(fā)票一致,就可以不用調(diào)整
老師20年時做錯一個分錄,借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息,現(xiàn)在我做調(diào)整,借應(yīng)付利息貸銀行存款,(因為這筆短期借款一直沒有做計提,都是每月支付時直接做帳的),現(xiàn)在21年匯算清繳需要做調(diào)整嗎?
今年暫估的收入和費用,是不是只要在明年匯算清繳前取得發(fā)票就行了?如果暫估的收入和費用與實際的發(fā)票有差異,匯算清繳時需要按照發(fā)票金額調(diào)整嗎?
請問下企業(yè)所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調(diào)整利潤表? 因為匯算清繳的時候納稅調(diào)增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
老師,匯算清繳的時候,職工薪酬那里賬載金額就是計提的金額,實際發(fā)生額就是支付的金額,那1月支付的是去年12月份的計提金額,那這二者之間肯定有差異,就是這個差異來做納稅調(diào)整嗎
發(fā)行價格的賬面價值會被調(diào)整為面值+利息(一次還本付息),那是怎么調(diào)整的呢?是根據(jù)實際支付的利息和應(yīng)當(dāng)支付的利息之間的差額來調(diào)整的,它們所得出的差額被賬面價值加或減,也就是說從反方向來看,這應(yīng)該就是發(fā)行價格的推出方式,也就是在已知最終答案的時候根據(jù)實際利率也就是實際想要的利息和票面利息也就是實際到手的利息之間的差距一點點調(diào)整變?yōu)槿藗冋J(rèn)為的這個債券的價值。所以從反方向來看的話,用面值和應(yīng)付債券的賬面價值之間差額來調(diào)整是一個結(jié)論,是從反方向推出來的結(jié)論,之后做的分錄也只是在展示最終支付的還是債券的面值加上利息這個過程。而那個差額用利息調(diào)整只是在告知會出現(xiàn)差異是因為利率上的差異,也就是利息上的差異。
老師我這個公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個年報填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財務(wù)報表確實全部是0,怎么辦啊
平臺查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格?
請問稅款所屬期24年年報,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會計處理采用入庫價還是銷售價
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊資金實交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個數(shù)填在調(diào)整項目其他里面嗎
老師,員工有掛的往來,發(fā)工資直接沖往來可以不? 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款~個人