收到電費當然要做收入啊,其他交電費就是成本
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度,水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度,水費是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司收門面電費是0.9元收到,交電費是0.8元,但加損耗,還有物業(yè)電梯的電費還不止0.9元,請問這收門面電費還要做主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師您好,請問物業(yè)公司收門面電費是要做主營業(yè)務(wù)收入,但交電費是門面和公司電梯電費是一個總表,交門面電費是主營業(yè)務(wù)成本,電梯電費是公司交屬于管理費用,這兩個分不開,應(yīng)該怎么辦
你好,請問下,物業(yè)公司收到的電梯廣告費是屬于業(yè)主共同所有,但是物業(yè)公司會抽取一定的提成,我物業(yè)公司是抽30%,比如收到電梯廣告費10000元,物業(yè)公司抽3000元做收入,7000元掛在其他應(yīng)付款-應(yīng)付業(yè)主。請問下老師,這樣物業(yè)公司收到的3000元計提幾個點的增值稅?謝謝!
關(guān)于增值稅的問題; 計提的時候, 借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。 繳納的時候 借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請教下個體戶平價轉(zhuǎn)租商鋪要交個人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價錢是跟物業(yè)給他的價錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個稅
老師在初建賬套時候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個勞務(wù)戶,這40萬按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風險因素的說法中,錯誤的是(A )。C A.了解被審計單位及其環(huán)境和適用的財務(wù)報告編制基礎(chǔ),有助于注冊會計師識別可能導(dǎo)致認定易于發(fā)生錯報的固有風險因素 老師編制基礎(chǔ)會影響報表層面和認定層兩方面嗎
老師,實收資本是按月月申報印花稅,還是報一次就行
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為什么前會計做其他應(yīng)付款呢
他可能按照代收代付的業(yè)務(wù)來處理。條件是,一分錢都不賺差價。
這個是收入小于成本,但收的價格大于成本,老師應(yīng)該怎么做
大于成本就是前邊說的,收支分別做收入和成本
好的,謝謝老師
還有,這前面的怎么調(diào)過來呢
前邊的會計做的,不管他的了。責任在他
好的,謝謝了
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