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老師,您好。我們公司FOB價(jià)出口,海運(yùn)費(fèi)在中國幫客戶代付,這筆海運(yùn)費(fèi)客戶也不通過公賬還給我們,通過私賬還給我們。我們可以用公賬支付這筆海運(yùn)費(fèi)嗎?船公司能開海運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~嗎?如果可以,這筆海運(yùn)費(fèi)要怎么做賬?謝謝
老師,您好。我們公司FOB價(jià)報(bào)關(guān)出口,海運(yùn)費(fèi)我們在中國幫客戶代付,這筆海運(yùn)費(fèi)客戶私賬還給我們。如果我們用公賬支付這筆海運(yùn)費(fèi),船公司能開海運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~嗎?發(fā)票名稱有沒有要求?發(fā)票名稱用海運(yùn)費(fèi)還是運(yùn)費(fèi)?
老師好,請問下我們幫客戶安排海運(yùn)出口,貨代開給我們的發(fā)票名稱是“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)”備注寫海運(yùn)費(fèi),我現(xiàn)在要開給客戶的話可以寫“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)-出口海運(yùn)費(fèi)”這樣開可以嗎?
老師,我們給國外客戶寄了點(diǎn)樣品不收費(fèi),未報(bào)關(guān),走國際快遞別人代運(yùn)的。我們幫客戶代墊運(yùn)費(fèi)6000??蛻羰肇浐蟀堰\(yùn)費(fèi)打給我們,結(jié)匯后進(jìn)賬6200,這怎么做賬啊?
報(bào)關(guān)單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具,運(yùn)費(fèi)怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運(yùn)費(fèi)(貨代公司開的我們公司的名字),后面國外客戶會把我們代墊的海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)這些支付給我們(我們還要多收點(diǎn)),比如運(yùn)費(fèi)實(shí)際是1000,最后客戶會匯1200過來。這種情況運(yùn)費(fèi)怎么做賬,需要單獨(dú)就運(yùn)費(fèi)還要開具發(fā)票嘛,涉及哪些稅金哦
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
您好,這樣做可以,但必須按“代收代付”處理,否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),核心是賬務(wù)要清晰。收到客戶運(yùn)費(fèi)時(shí),賬上記為借銀行存款1000元貸其他應(yīng)付款1000元,轉(zhuǎn)付給貨代時(shí),記為借其他應(yīng)付款1000元貸銀行存款1000元,這筆錢絕對不能算作你的收入。你不需要給客戶開發(fā)票,但必須向貨代索要運(yùn)費(fèi)發(fā)票作為憑證,用來證明這筆錢是代付的,這樣才合規(guī)。
你好,這樣可以嗎?保險(xiǎn)費(fèi)貨代墊付,買方再付給他的
發(fā)票開誰的抬頭?開成我們的不就是算我們的開支了
?您好,發(fā)票應(yīng)該開給付款方,也就是買方,如果開成你們公司的抬頭,這筆費(fèi)用就成了你們公司的開支,你們需要入賬并可能影響稅務(wù),所以千萬不能讓貨代把發(fā)票開給你們
好的,謝謝
?祝您:諸事順?biāo)欤缘盟福? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~