你好,是不是余額為貸方了?
查憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)科目不對(duì),一家單位設(shè)兩個(gè)科目,有應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款。收到退回投標(biāo)保證金,科目是"其他應(yīng)收款",但是我在地區(qū)選項(xiàng)的是選成了"應(yīng)付賬款"。此張憑證,從紙質(zhì)憑證看不出來(lái),還是在應(yīng)收賬款,但我在"其他應(yīng)收款"科目余額就不顯示出來(lái)了,只在明細(xì)賬里顯示出來(lái),我該怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么我金蝶軟件明細(xì)賬哪里沒有銀行存款這個(gè)明細(xì)的,但是在科目余額表里面又有呢?
老師,我用金蝶軟件,在應(yīng)付賬款下面新增了一個(gè)二級(jí)科目,然后之前憑證都變成了新增加的二級(jí)科目 比如,新增的是應(yīng)付賬款–123。 之前是應(yīng)付賬款–A公司 現(xiàn)在變成了應(yīng)付賬款–123–A公司 怎么處理呀?
在金蝶軟件里錄入的憑證是應(yīng)收賬款,但是在科目余額表里就變成應(yīng)付賬款了,這個(gè)是為什么
金蝶軟件錄入得憑證是應(yīng)收賬款,但是應(yīng)付賬款里變成了應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是為什么啊
購(gòu)買別人舊設(shè)備,對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,錢要打到他個(gè)人賬戶,是否可以從公賬上轉(zhuǎn)出,正確的應(yīng)該如何操作?
你好老師,通過(guò)QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請(qǐng)問(wèn)投資收益怎么交稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司能開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
銀行存款明細(xì)賬在哪個(gè)模塊打???可以不打印裝訂嗎?
個(gè)體戶工商2009年注銷了,然后稅務(wù)一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當(dāng)時(shí)老板以為工商注銷稅務(wù)也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個(gè)要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細(xì)分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個(gè)月第一次領(lǐng)工資,繳費(fèi)基數(shù)按應(yīng)發(fā)作為繳費(fèi)基數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn):d答案不理解啥意思
借貸沒錯(cuò),就是科目變了
我問(wèn)的余額是不是貸方,沒有說(shuō)你錯(cuò),如果是余額在貸方,那么就是重分類,這樣歸集是對(duì)的
錄入的應(yīng)收賬款,余額表里變成應(yīng)付職工薪酬了
余額表里變成應(yīng)付職工薪酬了?你不是說(shuō)應(yīng)付賬款嗎?
應(yīng)付職工薪酬
那是科目余額表的公式不對(duì),
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢
科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的公式改掉,可以聯(lián)系你的軟件客服
老師正確讀取的應(yīng)該是什么?
你好,科目余額表應(yīng)收賬款科目余額 就等于應(yīng)收賬款的余額
老師科目余額表公式哪里修改?
這個(gè)只有報(bào)表的修改
你好,在科目余額表的公式顯示這里,每個(gè)財(cái)務(wù)軟件都有一定的區(qū)別的。你最好要聯(lián)系軟件客服幫你搞