您好,同學(xué),您在做憑證的時(shí)候是不是滾動(dòng)鼠標(biāo)了,沒(méi)有保存好導(dǎo)致的
員工餐費(fèi),記入員工福利費(fèi)或是工資薪金里面,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,但是如果取了這個(gè)餐飲票,暫時(shí)沒(méi)有付錢(qián)給別個(gè),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,就沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡了啊?
老師,我用金蝶軟件,在應(yīng)付賬款下面新增了一個(gè)二級(jí)科目,然后之前憑證都變成了新增加的二級(jí)科目 比如,新增的是應(yīng)付賬款–123。 之前是應(yīng)付賬款–A公司 現(xiàn)在變成了應(yīng)付賬款–123–A公司 怎么處理呀?
在金蝶軟件里錄入的憑證是應(yīng)收賬款,但是在科目余額表里就變成應(yīng)付賬款了,這個(gè)是為什么
金蝶軟件錄入得憑證是應(yīng)收賬款,但是應(yīng)付賬款里變成了應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是為什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)行政單位做賬,發(fā)放工資時(shí),個(gè)人承擔(dān)的社保公積金是計(jì)入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬?這個(gè)實(shí)操題是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,不明白為什么不計(jì)入其他應(yīng)付款?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
下面這個(gè)憑證就是錄入的憑證嗎
沒(méi)有錯(cuò)的啊
那就是軟件自身的問(wèn)題啦,聯(lián)系技術(shù)人員,給您看看
軟件的問(wèn)題?
嗯,那就是了,正常你做賬選擇的哪個(gè)科目就應(yīng)該是哪個(gè)科目才對(duì)