您好。開具紅字發(fā)票,金額自己改,謝謝
您好,我想咨詢一下,購買方部分退貨,銷售方開具部分金額紅字發(fā)票信息表是否可以
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
老師,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證入賬。對方退回來部分款項,可以不開紅字發(fā)票,由我方購買方給銷售方開這部分退款金額的藍(lán)字發(fā)票嗎
我是銷售方,購買方退回發(fā)票是以前月份的要退貨一部分金額,應(yīng)該怎么開紅字發(fā)票
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
老師,麻煩給看一下,怎么回事
老師,分公司賬上的錢可以轉(zhuǎn)總公司的員工嗎?報銷的
提問:門店轉(zhuǎn)入公戶管理費(借:門店營業(yè)費用-上交總部管理費,貸方:其他業(yè)務(wù)收入),門店轉(zhuǎn)入時(借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款)這個對么?
我司購買一臺云服務(wù)器一年使用費用2400元。用于開發(fā)運行軟件,請問老師 這個2400做在哪個科目里
老師,我們這邊是從事網(wǎng)絡(luò)電商,網(wǎng)店有時二十幾個,每天都要統(tǒng)計銷售,其中有七八家供貨商,每天的任務(wù),統(tǒng)計各店鋪銷售,分批下單到各個供應(yīng)商,感覺這數(shù)據(jù)好多,好亂。聽老師這個都有什么方法讓數(shù)學(xué)條理清楚一些。還有計算的時候不容易出錯。
老師,問下關(guān)于單位報銷費用,有些在路上找個人買的,是沒有發(fā)票的,還有拼夕夕平臺買的小東西,是開不了發(fā)票的,員工直接報銷單,沒有發(fā)票,這個做賬復(fù)核稅法嗎?
樸老師,剛您發(fā)的協(xié)議,甲乙方怎么寫,甲方出讓公司,乙方是個人
扣申報的殘保金怎么入帳
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
郭老師,收到24年4月的一張原材料發(fā)票,要怎么做賬
是在申請紅字信息表上修改金額吧?
您好。不是,紅字申請表不需要修改
那是怎么樣的,能說具體一點嗎,新手
按照正常申請,彈出負(fù)數(shù)金額,就修改。
那會計分錄呢
之前正數(shù)發(fā)票是什么呢?
正數(shù)發(fā)票是什么,現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票就是正數(shù)發(fā)票的負(fù)數(shù)。 就好比1是正數(shù) ,那么負(fù)數(shù)就是—1,對不對
假如正數(shù)是10,您要紅沖5,那么就是—5,對么?
正數(shù)是100,現(xiàn)在退貨紅沖50,那么就填-50就行了吧,那就明白了,其他數(shù)據(jù)金額不需要退貨紅沖,是把負(fù)數(shù)去掉就行了
您好,理解力很不錯,請問還有什么可以幫您
謝謝了,新手上路,遇到在咨詢老師
好的。祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長。謝謝您的禮貌和尊重
假如覺得可以的話,請給五星好評