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郭老師,收到24年4月的一張原材料發(fā)票,要怎么做賬

2025-09-25 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-25 14:54

你好,那個材料已經(jīng)使用沒呢?領(lǐng)用的用途是干嘛?

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快賬用戶4167 追問 2025-09-25 14:54

應(yīng)該是領(lǐng)用了,沒做賬,稅之前也都勾選了

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:00

那么領(lǐng)用的用途是干嘛呢?用于生產(chǎn)成品還是直接計入費用?

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快賬用戶4167 追問 2025-09-25 15:03

生產(chǎn)用的

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:08

借:庫存商品? 如果商品已經(jīng)銷售,直接計入利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶4167 追問 2025-09-25 15:14

當時進項好像做掉了,現(xiàn)在再做進項,不是就重復(fù)了嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:16

你看看當時為只做進項,沒有做原材料和應(yīng)付賬款呢?

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你好,那個材料已經(jīng)使用沒呢?領(lǐng)用的用途是干嘛?
2025-09-25
1.?假設(shè) 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認原材料的實際金額與暫估金額相同,可以直接沖銷暫估記錄: - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料 2.?如果 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認原材料的實際金額與暫估金額不同,則需要對暫估記錄進行調(diào)整: - 借:原材料(實際金額與暫估金額的差異) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(實際金額與暫估金額的差異) - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料(暫估金額) 3.?如果 2024 年 1 月份仍然沒有收到原材料發(fā)票,可以繼續(xù)暫估原材料的成本: - 借:原材料(暫估金額) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(暫估金額)
2024-02-04
你好,是虛開的原材料發(fā)票嗎??
2021-12-14
沖銷原分錄,再做一筆分錄即可,同時附上發(fā)票
2021-06-05
你好,是在四月的時候先入賬
2024-05-27
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