你好,這個老師沒辦法確認原因了。你要問操作的人才確定。 老師只能估計是本身沒有真正做研發(fā)
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
@郭老師,我剛才咨詢過您,再補充個問題,就是我們今年公司虧損,如果填兩免三減半了,沒有享受到優(yōu)惠,之后盈利后就不能再享受了,那我還要享受研發(fā)加計扣除,匯算清繳時,我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表,這個不行吧?
老師,我們公司發(fā)生研發(fā)費用人員工資50000,專利年費3205,2024年研發(fā)費用發(fā)生53205,匯算清繳表我選100%加計扣除,扣除數(shù)還是53205,不應(yīng)該是53205*2嗎?國家這個百分之百加計扣除是什么意思?如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊,就是據(jù)實扣除了,我不太明白
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
老師 請問我們的研發(fā)費用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
開票項目多怎樣上開票頁面上去
老師,給員工的補償款和工資一樣的計提方式嗎?
老師,能不能幫我看看預(yù)付賬款這個差異是咋得來的?第一張圖數(shù)據(jù)是上級單位給我調(diào)整的,第二張圖是原有的預(yù)付賬款明細。中間這個126020.47實在看不懂咋來的?
該表里的未分配利潤的期末余額是怎么算的?
老師國稅網(wǎng)可以拉公司參保記錄嗎,操作流程發(fā)我下,謝謝
老師,郵寄發(fā)票,發(fā)票配送地址是灰色的,顯示的地址是注冊地址,不是辦公地址,怎么改
老師好,小規(guī)模公司去年預(yù)交企業(yè)所得稅2000,年底未分配利潤為150萬,今年沒有退稅更正了申報表,成本變少了,那去年的未分配利潤按哪個數(shù)算呢?
老師您好,請問小微企業(yè)主要是企業(yè)所得稅的優(yōu)惠對嗎?對增值稅及附加沒有優(yōu)惠嗎?
老師好,發(fā)放中秋福利月餅1000元給員工,這個分錄怎么做?
一次性年終獎一年內(nèi)可以申報兩次嗎