可以這樣操作,問(wèn)題不大, 正規(guī)應(yīng)該你們開具紅字發(fā)票
老師,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證入賬。對(duì)方退回來(lái)部分款項(xiàng),可以不開紅字發(fā)票,由我方購(gòu)買方給銷售方開這部分退款金額的藍(lán)字發(fā)票嗎
藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)生部分產(chǎn)品退貨,購(gòu)買方開具部分金額的紅字發(fā)票信息表,銷售方開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后是否要將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購(gòu)買方
銷售方開給購(gòu)買方的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,紅字信息表開完剩余的金額銷售方會(huì)重開發(fā)票給我們嗎
我方是購(gòu)買方,對(duì)方是銷售方,已開發(fā)票給我方,現(xiàn)在有部分退款要退給我們,需要我們開紅字信息表,但對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在我方開對(duì)應(yīng)的紅字信息表,對(duì)我方是否有影響?
老師我們是購(gòu)買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒(méi)有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算